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工程结算审计报告模板.docx

上传人:qi1920809 2018/11/11 文件大小:19 KB

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文档介绍

文档介绍:工程结算审计报告模板篇一:工程结算审核报告书工程结算审核报告书工程项目名称:工程项目地址:建设单位名称:施工单位名称: 建设单位盖章:施工单位盖章:审核单位盖章: 负责人签字:负责人签字:负责人签字: 日期:送审日期:审定日期: 复核人签(章): 经办人签(章):经办人签(章):经办人签(章): 篇二:工程结算审计报告模板附件1: XX项目结算审核报告一、工程概况(一)工程简介工程名称: 工程建设时间: 建设地点: 建设规模: (二)建设单位(三)施工单位各单项工程主要施工单位数量、名称和资质情况描述(如施工单位实际资质与工程需要资质是否相符)、合同主要结算方式二、双方责任(一)建设单位责任(二)审计机构责任三、审核依据及审核内容(一)审核依据 1、国家、行业相关文件及规定 2、建设单位提供的资料(根据实际需要调整) ; ; ; ; ; ; 、投标文件。 9、现场勘验纪录(二)审核内容 1、结算方式是否符合合同约定; 2、工程量是否符合规定的计算规则,数量是否准确; 3、分项工程预算定额或清单子目选套是否合规、恰当,结算换价是否正确; 4、核实工程取费是否执行相应的计算基数和费率标准; 5、核查设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致等; 6、核查水电费、甲供材等建设方代扣代缴费用是否扣完;质量保证金、违约金是否扣除。四、审核过程 1、现场踏勘 2、监理/建设单位介绍情况 3、初审 4、交换意见 5、签订三方定案 6、出具报告。五、审核结果(一)经济性评价(审减的主要内容描述、施工与设计是否一致评价、工程管理情况评价、签证管理情况评价) (二)内控管理评价(描述主要审计事项,就设计批复、工程管理、监理、施工等审计关注点的审计结果做出审核评价) (三)审核重要事项说明六、审核问题本次审计共发现问题XX个(其中以前年度审计发现仍然存在问题XX个,本次审计新发现问题XX个),提出XX个管理建议。存在问题(从现象看本质,即通过审计分析、发现工程管理和资金管理方面存在问题)主要表现在以下方面(按照以前年度发现仍然存在、本次审计发现分别描写): 问题描述顺序如下: 1、问题(是什么问题) 2、审计发现(是如何发现的,用具体项目名称、涉及金额、数据、文号、合同号、付款凭证号) 3、定性依据(该问题与什么法律、法规和管理办法条款的什么具体要求不符) 4、改进建议(主要针对被审计单位存在的问题和管理上的薄弱环节,提出来的一些建设性意见和改进措施。充分考虑被审计单位的客观情况和具体条件,提出具有建设性、操作意义的管理建议。) (结算审核重点关注的问题有:应扣未施;工程量多计/重复;定额/清单子目错误/混用/高套;材料代换/变更未减原预算;甲供材赚取材差;费率错误;变更计价不执行合同/招标原则;暂估价材料单价虚高;合同价格调整与合同/投标约定不符;隐蔽工程量虚假等) 附件:(可根据实际需要调整) ; ; ; ; ; ; ; ; :工程结算审核报告模板阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备有限公司工程项目工程造价审核报告书辽建咨字