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上传人:在水一方 2019/1/27 文件大小:19 KB

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文档介绍

文档介绍:质量管理体系审核计划审核目的通过开展内部审核,对目前本公司的品质体系运作的有效性作一次全面系统的审核。以确定我公司的质量管理体系符合ISO9001:2000标准的要求。审核依据ISO9001:2000国际标准及本公司的质量体系文件、相关法律法规、合同。审核范围本公司与质量体系有关的所有部门审核组成员王常忠(组长)、王西宁、王拥军、唐婷、杨素明、杨素雄审核日期2009年2月17日(星期二)审核时间及日程安排审核日期审核时间被审部门审核员审核范围备注2009年2月17日9:30-10:00三楼会议室/首次会议10:00--10:.1/.4/.1/(对应文件AG/QP-P001、AG/QP-P002)10:30--12:.4/.1////(对应文件AG/QP-M001、AG/QP-M002、AG/QP-M003、AG/QP-M004、AG/QP-M005)10:00--10:.4/.1(对应文件AG/QP-A001)14:00--15:.4/.1/(对应文件AG/QP-E002、AG/QP-Q003)15:00--16:.3/.1/.3/(对应文件AG/QP-E001、AG/QP-S001、AG/QP-S002)15:00--16://.3////.1/(对应文件AG/QP-Q001、AG/QP-Q002、AG/QP-Q003)16:00--17:/.4/.1(对应文件AG/QP-S001、AG/QP-S002、AG/QP-S003)18:30--19:30管理层杨素雄王常忠王西宁4/5//.3/:30--20:00三楼会议室/末次会议制定:批准: