文档介绍:内部审核实施计划物业内部审核实施计划广州懿橙创想有限公司表格受控号:YO-R-M01-002(A/0)内部审核实施计划第一文库网记录顺序号:审核目的审核范围审核依据审核组长审核组成员日日期时间8:30-9:00受审核部门首次会议总经理管理者代表程审核组安排审核相关条款(见标准对应条款)审核时间检查公司质量管理体系是否正常运行,寻找改进的地方,以利于持续改进。ISO9001标准所要求的各过程及所涉及的相关部门,包括总经理、管理者代表、研发部、品质管理部、运营部、市场部、人事行政部、采购部参加人员:审核组成员及对应审核部门的经理或主管9:00-12::00-12:00人事行政部9:00-12:00采购部9:00-12:00研发部14:00-17:00运营部14:00-17::00-17:00市场部品质管理部17:00-17:30末次会议参加人员:审核组成员及对应审核部门的经理或主管注:Q:,,,;为公共条款分发范围:所有审核员、各受审部门负责人审核实施计划物业审核实施计划审核实施计划编号:ZXLH-II-13-01A1、审核目的:评价本公司食品安全管理体系的运行是否符合ISO22000:2005标准的要求;为食品安全管理体系的运行提供改进的机会;为最终认证审核做好准备。2、审核依据:GB/T22000—2006idtISO22000:2005公司食品安全管理手册、程序文件及其它相关文件相关法律法规。3、审核范围:管理层、食品安全小组、总务部、采购部、生产部、品研部、业务部、仓储部、公司各生产部门(包括各仓库及生产车间)等。:沈春祥组员:A组:沈春祥、侯华、刘顺红B组:肖双德、:2007年7月15日至2007年7月16日首次会议时间:7月15日8时0分末次会议时间::首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。编制:审核:批准:年月审核实施计划日22016年度内部审核实施计划内部审核年度计划深圳市极致会议科技有限公司2016年度内部审核计划一、内审目的:依据ISO9001:2015标准要求,对本公司质量管理体系进行内部审核,认清优势,找出不足,必要时提出纠正与预防措施建议,以确保公司ISO9001:2015之质量管理体系不断完善和改进,顺利通过认证机构的认证审核。二、内审范围:本公司质量手册所涉及的质量管理体系运作之相关部门及要素。三、内审依据:ISO9001:2015标准。质量管理体系文件。客户要求和法律法规。四、内审方式:通过抽样方式,进行现场交谈、询问观察、审阅文件和质量记录等,以获取客观证据。五、内审人员:六、内审日期:2016年X月X日。(待具体确定)七、具体内审日程安排:说明:、质量方针、策划、职责和权限、人力资源、改进()等要素可根据需要在所适用的各部门进行审核,若有不符合则直接在该部门《内审检查表》最后空白处记录。、内审在各自工作完成后再进行。,积极迎审。22016年度内部审核实施计划实际审核时间和路线可以视实际情况调整(但审核员不得审核自己的工作)。批准:编制\日期:宋建成2016年7月26内审核实施计划内部审核实施计划2015年度内部质量管理体系审核资料陕西通宇新材料有限公司2015年10月14日2015年度内部质量管理体系审核资料目录授权书年内部审核实施计划内部质量管理体系审核首次会议记录及会议签到表内审检查表内部质量管理体系审核首次会议记录及会议签到表年内部质量管理体系审核报告不合格项报告内审员能力确认1501授权书根据安排,拟定于2015年10月15~16日对陕西通宇新材料有限公司质量管理体系按GB/T19001-2008/ISO9000:2005《质量质量管理体系要求》和《产品认证实施规则铁路产品认证通用要求》、《产品认证实施规则特定要求—铁路用减水剂》进行质量管理体系内部审核,以便于按期顺利通过认证机构现场审核。公司聘请苗一松为本次内部审核组组长,张海宝为内审组成员。内审组成员服从组长的安排,按审核计划的分工熟悉审核内容,编制检查表并完成现场审核工作,向审核组长报告审核结果。审核结束后,内审员按内审程序的要求,对受审核部门的不合格项进行跟踪验证,并及时将有关记录整理后交综合办归档保存。总经理:李春轩2015年9月8日会议记录及签到表编号:1203-1会议时间:2015年10月15日会议地点:公司会议室参加会议人员:详见会议签到表主持人:内部审核组长苗一松记录人:组员张海宝会议内容:□审