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集团公司的增值型内部审计问题初探——-以AB集团公司为例.pdf

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文档介绍

文档介绍:独创性声明

本人郑重声明: 所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及
取得的研究成果。尽我所知, 除了文中特别加以标注和致谢的地方外, 论文
不包含其他人已经发表或撰写的研究成果, 也不包含为获得安徽财经大学或
其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究
所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

签名: 日期:



关于论文使用授权的说明
本人完全了解安徽财经大学有关保留、使用学位论文的规定, 即: 学校
有权保留送交论文的复印件, 允许论文被查阅和借阅; 学校可以公布论文的
全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。
(保密的论文在解密后应遵守此规定)


签名: 导师签名: 日期:

万方数据
安徽财经大学硕士学位论文

集团公司的增值型内部审计问题初探
——以 AB 集团公司为例
内容摘要
企业的价值可以区分为组织剩余和经营剩余,在企业资源一定的前提
下,致力于组织剩余增长和经营剩余增长的资源分配在量上存在着此消彼
长的关系。现代内部审计作为企业里面一种极具价值的组织资源,其宗旨
就是增加企业的价值,在为企业管理服务的过程中就应该兼顾好组织剩余
和经营剩余的增长。
采用规范研究法和案例分析法展开研究,文章以增加企业经营剩余和
组织剩余为根本出发点,借助价值链理论和利益相关者理论对增值型内部
审计功能发挥的传导机制进行了探讨,结合集团公司具有地区分布广、行
业涉及多、管控难度大的特征,对集团公司的增值型内部审计问题做了初
探。结论认为,内部审计在发挥功能上,要保证集团层面和子公司层面的
战略分析做到全面性,战略的选择上要做到科学性,即保证在纵向上,集
团层面和子公司层面做到合理的安排,横向上要保证子公司与子公司之间
处在一个良好衔接的界面当中;同时要保证公司战略的实施得到有效控制
并能够及时作出调整;内部审计要利用好自身全局观的优势,理顺公司的
价值链,将价值链做到有效整合,提升集团公司资源创造价值的能力。要
实现集团公司战略审计和价值链审计,就需要在架构设计上保证内部审计
人员具有独立性和权威性,内部审计在组织安排上隶属于董事会,在工作
上要接受经理层的指导,同时要不断优化内部审计人才结构,建立起内部
审计人员的专业权威。
最后,采用案例研究的方法,对 AB 集团公司的内部审计问题作了探索,
并提出了改进的建议。
关键词:集团公司,增值型内部审计,战略管理,价值链
1
万方数据
安徽财经大学硕士学位论文

RESEARCH ON VALUE-ADDED INTERNAL AUDIT OF
PANY
——TAKE THE AB GROUP AS AN EXAMPLE
ABSTRACT
The enterprise value divides anizational surplus and
operational the premise of a certain enterprise , there is a
reciprocal relationship between the allocation of resources mitted to the
organizational surplus’ growth and operational surplus’ growth .The modern
internal-control, needs to weigh the growth between anizational surplus
and the operational surplus.
Using standard research and case study analysis , aiming to add
enterprise values, has researched the transmission mechanisms of functions of
the value-added internal controls using Poter’s Value Chain and Stakeholders
Theory. It has also researched the value-added internal controls for
conglomerates which have businesses in

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