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《公司采购流程.》.doc

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《公司采购流程.》.doc

上传人:755273190 2019/4/2 文件大小:34 KB

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文档介绍:公司采购流程支付货款付款凭证核对付款付款定单通知财务中心验货签名采购定单供应商入仓单采购单下“物料单”,部门经理签名下“出仓单”,领取人签名归还借用物料物料使用部门仓管部出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 公司经理签名采购中心采购员和物料使用部门核对所采购物料的的准确性采购流程说明:一、下单:,仓管员核对物料使用部门所下物料单,找出所缺的物料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。然后向采购中心下采购单。,必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。,,采购员需要与供应商确认采购信息,并要求签字回传。二、稽催:采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三、入库:采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货,由采购员填写退货单,进行定单退货。四、出库:由仓管员填写出仓单,交由物料使用部门,并按时回收!五、对帐:财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对,和采购员核对有无退换货和其他数量出入。六、付款:根据付款合同安排付款。