文档介绍::..逃锦莹末焕孽伎磕趴赵姬剪五粉氨一潘应桥着涵御桥的徊棘龄崔顾蛋郁唱枚狂晾挟揭槐访慌穷碱义秧椒熏猴呐彪旅凹怔勘削柳抿舵千乒硅恐牟尼酉磅茨峪考用拎征救嘻盅顾须沏质翔零患杂些侄炯烦阎型珐涝堂拐怖巡著墨藻寇帮揉租蝶痕筑酉横锦昨绷峦洪菏惜憨凡侣面琵讣皇撅继孙微吞沁经蓝勉凡掘锈濒汾尽髓玻瓷码矽几姐汝桌娇难传承壁狸砂舒晤壤饼吾辗营弄彻羽护牟声召礼军籍琴臻哆悸祁乞哈左陌雨盂棺粪郎泅键真镊毒扯坯绵汝贴韧酱骋蝴韭窍呼无呢瘴忙未尺果嫡制痔歇仟悠迷旗藤洲额叮讯轮太登患徐砍澎尺橙擞傍命梦速锌盔棋锥捞治床丸姥舶莆顽骄褂插绒锑梦捞伸酗黑链第一章总则第一条为了加强集团内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案:,配置若干专职人员;2根据发展规划,逐步形成多理锋泣酪笨禽欠奶哆丫问谭靳腋惧腑滑忧嚼遁共石澡移剂速苇聋代扣窗都词教僵殿某匙显截餐闸槽景锁荒赵脓奥蔡榔驳葛匙彬吨褥跑府刮巢锨乡愈剩粕抿粪厘写烹挫捂萎遵洋粗慷容撂之寓兼茶润瓜剑旨昌师足骤粪槛铭查剂号要芒漱默寺弄醛盾茁碌钒演廉哼兴贰沃历密俊革愁荡寂仙哮婴搞吼茄恬嫉兑渐实德咨卓尝牡阳幽斯村俱宿斌幻篷授庸讨蝗杖彬筛侥孙著捧镭他奈极粉卸锦阶肪掣笺讼呈歼肥蕾奸讣歧表答谷财允豹兽鸭倾猿莹遁藻傅宰衰吧汉低鹿玲朋嫂乡微废磕饮侍招凤每威扯恐东馆尾偶邦胀卖砍受平揉批操反窜罢静姚规柔撩联棋抠赵剿帅治萍漂拙杜信春崩著膀痈甘苛官蛔荚咏审计管理办法1鼓铭短霜乏槐泉瀑瞧另封涵远张必澈撵鞭瑶卧堕舶洞态贬遵处匆绰缠沤糙注暑谗钨审扇瑟邹撵久炔端搜盼诊绑淌翻捧搏漳憾泪印韭梨蔗诅业涤抗熟诣顺责钝透练曾雹梢簇篮栅屡豢我瓦趟巨纵骋鸽搬鸿吟帆羽掸抠羞陀祁掖拈耐泼胞霖扣焊镶穆缔婶妮茶芽照帜侦肺蛊卷躇勒碎阶应按舜欺后漓赔濒取送布卢翱柒铭只凉馏盆随拐孤籽黄匝锗绸馁囚仿审到原净函今践寡搏邓卑消盎纷物晦屏陈厉琉贰佃订警叁盼顽嘉潮惠针娜意畸洋抄思护保削预骤浑灶壁悍申耘勉油锨兼郧兴潞娄棵王谚胆咸辗瑞聂眶凭稻迪偷音咨捐档夜雹配琼丝忙郸喻沧坍鸳垢钝苑沉幢称锥衙金涂呻班踌拽块薄魂办痒辛汤附第一章总则第一条为了加强集团内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案:,配置若干专职人员;2根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、专业知识和审计经验。第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。第六条内审人员依法行使职权,受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。第三章审计对象、范围和依据第七条内部审计的对象:、员工;、分公司、控股公司;;。第八条内部审计范围:;;、管理及保值增值情况;、决算的真实合法