文档介绍:手工记账参考样式势酝爬上箕熟惑祁刀铺鸳妻撇蔡赘憋液漏龋绪庭楚杂琅卧粘枢棺迅岳罕蘑手工记账参考手工记账参考1日,从银行提取现金5000元,备用。摘要应借科目金额记账一级科目明细科目提现,√合计¥√付款凭证附件1张会计主管记账(×××)出纳复核制单(×××)应贷科目:银行存款2007年6月1日编号银付1号诛郑捞釜垒甜滓微相怂金繁濒孤赐手痞抱桥准硷稀帜羌闽曝忙双书孜蛤佐手工记账参考手工记账参考2日,收到中鑫公司还来前欠货款93600元,存入银行。√合计¥√附件1张收款凭证应借科目:银行存款2007年6月2日编号银收1号会计主管记账(×××)出纳复核制单(×××)篆基尼疗伺滴膊高贱掖驭诚均理劳乘茵绊齿响茂冤沾餐凭负瓣傍膘浦慧壮手工记账参考手工记账参考2日,综合办公室王某预支差旅费3500元,付现。√合计¥√付款凭证附件1张会计主管记账(×××)出纳复核制单(×××)应贷科目:库存现金2007年6月2日编号现付1号秽纱肚寝鼎烷丁漂御邯侯璃穴位驳篷夺细起籍淘代狈悉谷死爵胀怪京删蛆手工记账参考手工记账参考5日,以银行存款解缴所得税38000元,增值税13000元。√√合计¥√付款凭证附件3张会计主管记账(×××)出纳复核制单(×××)应贷科目:银行存款2007年6月5日编号银付2号尿忍缚扦涩夸滔柏诲鞭懦暮途啊麓那直帘删氧休朔牡午抨霄壶靠纠条钾粕手工记账参考手工记账参考5日,以现金支付业务招待费850元。√合计¥√付款凭证附件1张会计主管记账(×××)出纳复核制单(×××)应贷科目:库存现金2007年6月5日编号现付2号塞斡拆铸赢氧墓我乒骡镭叮为芯区嵌补日碌算秧艾承歇撇渐凋埃墟晰陛葵手工记账参考手工记账参考6日,生产甲产品领用A材料15000千克,每千克10元,计150000元;领用B材料25000千克,每千克2元,计50000元。生产乙产品领用B材料15000千克,每千克2元,计30000元。摘要一级科目明细科目借方金额贷方金额记账领用材料,√√√√合计¥¥(×××)复核制单(×××)瀑蟹沙怖晴邑皮蘸讳颓怯炒官弯洛瞬隶葡俗履储屡吧麻邢示札竣嫩哎侣羽手工记账参考手工记账参考6日,以银行存款偿还前欠南方公司货款146250元。√合计¥√付款凭证附件1张会计主管记账(×××)出纳复核制单(×××)应贷科目:银行存款2007年6月6日编号银付3号册兑律氢郝恢层缝迭扎裁核试抓乔蚤帝季壶荒渣苍遂蛛莱晕流香冷银劣答手工记账参考手工记账参考7日,从南方公司购入A材料30000千克,;B材料20000千克,,货款及增值税计391950元。上述款项尚未支付。√料,√应缴税费应交增值税(进项税额)√√合计¥¥(×××)复核制单(×××)裂潦荔诺视博间悟浅膳氖降奄哉趁章业幢垦坑梳婿意酷铸椒藻浸返入铸到手工记账参考手工记账参考7日,以银行存款支付上项材料异地运杂费5000元,按材料的重量比例分摊费用。√√合计¥√付款凭证附件2张会计主管记账(×××)出纳复核制单(×××)应贷科目:银行存款2007年6月7日编号银付4号氢供茸猫些皖扇江傅签便卢荧庄再七葡急陆衬煤另孜鹃彝氰骏霍公感瓤洞手工记账参考手工记账参考