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企业单位清产核资专项审计模板.doc

上传人:wz_198613 2019/8/14 文件大小:22 KB

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文档介绍

文档介绍:--------------2016年10月31日清产核资专项财务审计报告山东舜兴会计师事务清产核资专项财务审计报告舜兴专字(2016)第-----号------------:我们接受东营市审计局委托,审计了后附的--------(以下简称贵公司)以2016年10月31日为基准日的企业清产核资报表。建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,按照《国有企业清产核资办法》及其他有关规定进行清产核资,保证的清产核资工作结果真实性、完整性,是贵公司管理层的责任;我们的责任是对清产核资报表进行审核,对贵公司清查出的各项资产损溢的真实性、合法性发表审计意见。在审计过程中,我们按照中国注册会计师审计准则、国务院国有资产监督管理委员会令第1号—《国有企业清产核资办法》及其他有关文件的要求,计划和实施审计工作,以合理确信清产核资结果的真实性、完整性。审计工作包括在逐项逐笔核实支持各项资产损溢金额的相关证据,评价已取得的各项资产损溢相关证据的准确性、可靠性等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。审计工作业已完成,现报告如下:一、清产核资工作范围按照-----公司决算报表统计口径以及清产核资工作方案的要求,本次清产核资的范围及内容为-------公司及所属全部子公司(含下属事业单位、分支机构、境外子公司等)的全部资产,资产总额×××万元,负债总额为×××万元,所有者权益为×××万元(含实收资本×××万元,资本公积×××万元,盈余公积×××万元,未分配利润×××万元),少数股东权益为×××万元。参加本次清产核资的所有子企业名单见附表1。根据清产核资政策可以不列入清产核资工作范围,直接以其账面数作为清产核资结果的子企业名单见附表2。由于特殊原因不能参加清产核资的子公司,经批准直接以其账面数作为清产核资结果的子企业名单见附表3。本次资产清查目标1、通过资产清查工作,摸清“家底”,以利于全面了解本公司的资产、负债情况,调整资产结构,优化资源配置,为本公司内部资产重组,以及未来本公司发展战略目标的实现打下坚实的基础。2、通过资产清查工作,分清责任,以利于集中解决企业长期遗留的不良资产、潜亏挂帐等问题,使企业甩掉历史包袱,夯实资产,确保资产的保值增值,为本公司今后的效绩评价提供科学有力的保障。3、通过资产清查工作,全面加强企业资产的基础管理,建立更加科学的资产管理制度,提高企业的竞争能力,推动企业整体经营水平的提高。4、通过资产清查工作,进一步理顺和明确产权关系,形成真实完整的公司资产、财务方面的信息资料,提高会计信息的质量,为公司领导的决策提供科学、及时、合理的依据三、清产核资的依据(按实际情况填写)1、政策依据根据以下文件的要求,对贵公司进行清产核资工作:、《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》、国资委的相关政策文件和规定、(1)、企业清产核资工作方案(2)、企业制定的执行会计制度的《会计政策》(3)、本次清产核资专项审计业务约定书。三、清产核资过程及实施情况(一)基准日:2016年10月31日(二)工作起止日期:2010年××月××日至2016年××月××日(三)具体实施情况1、申请与审批根据东营市审计局的委托及专项财务审计的业务约定书展开对――――公司立项开展清产核资工作。2、账务清理与资