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建筑公司审计报告模板.doc

上传人:miaoshen1985 2019/8/15 文件大小:16 KB

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建筑公司审计报告模板.doc

文档介绍

文档介绍:建筑公司审计报告模板关于XX公司工程项目的审计报告二、审计结论③工程项目未按规定验收X关于XX项目的审计报告一、项目概况*******有限责任会计师事务所*****************字(2009)第号﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡沿海高速公路沧州岐口至海丰段征地拆迁资金财务收支审计报告1、沿海高速公路建设管理处拨入征地拆迁补偿款2009年1-6月共收到征地拆迁补偿27,224,元其中:收到土地征用及迁移补偿费26,724,元,收到建设单位管理费500,元截至2009年6月30日共收到征地拆迁款27,224,元其中:收到土地征用及迁移补偿费26,724,元,收到建设单位管理费500,元2、利息收入截止2009年6月30日共收到银行存款利息元,其中:2009年1-6月利息收入元3、土地征用及迁移补偿费支出2009年1-6月共支出征地拆迁补偿费16,332,元征地拆迁补偿费审计报告x会审[2013]1209号涟水县宏兴建筑工程有限公司全体股东:我们审计了后附的涟水县宏兴建筑工程有限公司财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础1XXXXXX建设工程跟踪审计宁国市审计局:根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月度审计情况报告如下:一、项目概况项目基本情况;审计组组成组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX二、项目建设情况1、工程建设情况该工程本月完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述2、资金支付情况本月支付施工进度款XX万元该工程累计共支付工程款XX万元元………………….减少造价项目也应叙述三、协审实施情况关于