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3C内审报告.doc

上传人:cby201601 2019/8/18 文件大小:29 KB

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3C内审报告.doc

文档介绍

文档介绍:深圳市**电子有限公司3C认证内部审核报告编号:审核目的:检查公司质量管理体系是否有效运行,使用认证标志的产品的结构是否一致,是否具备申请认证的条件审核范围:强制性产品认证工厂质量保证能力所要求的各要素及所涉及的相关部门审核依据:强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件及相关法律法规审核组长:审核员:审核计划实施情况:2008年7月8日审核计划经质量负责人批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表,7月30日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利开展,内审过程中,内审员在各部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据,与受审核方一起确认不符合事实并予以记录。7月30日下午召开末次会议,澄清了受审核部门提出的问题,宣读了不符合报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。使用认证标志的产品的结构与型式试验样品的结构相一致本次审核在厂长的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。体系运行情况总结及有效性、符合性结论:本次审核是公司按强制认证工厂质量保证能力要求建立质量管理体系要求的要素进行内审,通过审核可以看出公司的质量体系已经进入正常状态,整个管理体系对我们公司各部门,各环节起到有效控制。但仍然存在不少的问题,需要加强各类人员的培训。公司各部门需要对内审提出的问题认真整改,严格按文件执行,使质量管理体系正常而有效的运行。质量负责人厂长日期2008-8-2