文档介绍::..财务报销实施细则第一部分总则为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为逼的指导思想,合理控制费用支出,特制定木细则。第一条 本细则根据相关的财经制度及公司的实际诸况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第二条 木细则适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程借款管理规定(-)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四) 借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二) 审批流程:主管部门经理审核签字一财务总监复核一葦事长审批。(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),耳发票背面冇经办人签名。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据耍求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。差旅费报销制度及流程"—、办理程序1、 出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、爭由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、 出差人员回公司后,应形成出差完成情况书而报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差屮请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、 凡与原出差申诸单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经企业负责人签署意见后方可报销。6、 出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票