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东南大学文件-东南大学审计处.doc

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东南大学文件-东南大学审计处.doc

上传人:pppccc8 2019/11/30 文件大小:64 KB

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文档介绍

文档介绍:东南大学年度2010机构1201件号F0510盒号页数3保管期限长期东南大学文件校通知(2010)169号关于印发《东南大学关于审计整改工作的规定》的通知各校区,各院、系、所,各处、室、点属单位,各校办企业:为了进一步加强审计监督,落实审计整改工作,发挥审计监督在依法治校中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、教育部第17号令《教育系统内部审计工作规定》和我校审计工作实施情况,制订《东南大学关于审计整改工作的规定》,现发给你们,请遵照执行。二O—O年十一月九日主题词:审计规定通知抄报:教育部审计办、江苏省教育厅审计处抄送:各分党委,各党总支、直属支部,党委各部、委、办,工会,团委东南大学校长办公室 2010年11月9日印发东南大学关于审计整改工作的规定第一条为了加强审计监督,严肃财经纪律,落实审计整改工作,发挥审计监督在依法治校中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、教育部第17号令《教育系统内部审计工作规定》和东南大学审计工作实施情况,特制订本规定。第二条本规定所称审计整改,是指被审计单位(或个人)针对审计报告、审计决定和审计意见(建议)书屮所反映问题的纠正、整改、执行和处理。审计机构包括社会审计机构和学校审计处。第三条审计人员应严格按照有关审计准则和审计规定进行审计,做到实事求是、客观公正,审计终结后由审计小组提出审计报告(初稿),经审计机构负责人批准后送被审计单位征求意见。被审计单位收到审计报告(征求意见稿)后,应当在收到审计报告之日起的10日内,提出书面意见并返回审计小组,逾期没有返回的视为无异议。审计人员应认真核实被审计单位对审计报告的意见,复查有关审计事项,确有不当之处,应修改审计报告;报请分管审计工作校领导批准后的审计报告、审计决定和审计意见书应及时送达被审计单位O第四条被审计单位收到审计决定或审计意见书后,被审计单位的主要负责人必须执行或者责成有关人员执行审计决定的处理事项和审计意见书要求其纠正的事项,并在审计规定的时限内将执行情况书面报告学校审计处O被审计单位执行审计决定和审计意见书的书面报告应归入该审计项目的审计档案。第五条被审计单位对审计决定或审计意见书如有异议,可在收到审计决定或审计意见书之日起的15日内,向分管审计工作的校领导书面提出,校领导应在20日内作出是否更改的决定。若对校领导的决定仍有异议,可以向上级行政主管部门提请复审。但在复审期间原审计决定和审计意见书应照常执行。第六条实行审计整改报告制度。被审计单位必须在审计报告和审计决定生效之日起60天内向学校审计处报送审计整改报告,报告内容应包括:审计决定的执行情况,审计建议和意见的采纳情况以及采取的整改措施,对有关责任部门、责任人的责任追究处理情况;审计整改不到位的原因和限期整改(处理)计划等内容。学校审计处应向学校报告年度审计整改工作情况。第七条落实审计整改责任追究制度。被审计单位和审计事项的委托单位是落实审计整改的责任主体,被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。委托单位主要负责人必须组织整改,履行管理职责、监督整改措施的落实。对不按规定期限和要求进行整改的