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上传人:pppccc8 2019/12/16 文件大小:70 KB

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文档介绍

文档介绍:、6表为表格说明:每1、2表为环境记录,第3、4表为安全记录,质量记录。检查工作记录表SINOCONST-JL-10-03-01编号:受检单位负责人检查人员检查时间年月日检查工作记录说明:本次检查共发现问题—处(个),其中需处置的—处(个)(见存在问题及处置记录表)。需被检单位自行完善或改进的问题—处(个)存在问题及处置记录表SINOCONST-JL-10-03-02编号:受检单位负责人检查人员检查时间问题描述处置方案及计划完成日期验证结果记录安全生产检查记录表SINOCONST-JL-10-04-01编号:项目名称项目负责人检查时间龄部门检查人员施工进度经检查存在如下隐患:定措施、定人员、定时间整改具体内容:整改落实人签字: 年月曰复查结论复査人: 年月FI编号:建筑施工安全隐患整改通知书1-程名称::(项口部)经检查发现,你施工现场存在下列安全隐患:以上存在问题请于月日前按照有关标准要求整改完成。整改完毕并经项目部和所属单位安全管理部门验收合格后,由所属单位组织项目部写出详细的整改报告报总部安全生产部,以接收复查。检查组人员签名:项目部接收人签名:检查组长签名:项目部负责人签名:发出日期: 年 月 口签收口期: 年 月 日SINOCONST-JL-10-04-02注:1、本单一式二份,检查组存档一份,被检查项目部接收一份;2、该整改通知书可适用于隐患整改通知书和停工整改通知书。不合格品报告SINOCONST-JL-11-02-01编号:不合格物资(工序)名称规格型号(工序部位)出现不合格单位名称单位负责人报告内容 部门:经检查,发现 (物资型号或工序部位)不合格,具体事实描述如下:根据 的具体规定:a该事实与规定不符,以构成不合格品,故报请你们对不合格物资(工序)组织评审以确定处置方法。备注:提请人:不合格品评审记录SINOCONSTJL-11-02-02编号:不合格物资(工序)名称规格型号(工序部位)出现不合格单位负责人不合格报告编号:不合格现彖简述:原因分析:评审评审结果:()轻微不合格 ()一般不合格 ()严重不合格参加评审人员:评审负责人 评审日期处置方式:()返工 ()返修 ()让步接收 ()报废不合格处置方案:编制人: H期:审批意见:审批人: 日期:不合格品让步接收申请SINOCONST-JL-11-02-03编号:不合格物资(工序)名称规格型号(工序部位)出现不合格单位单位负责人不合格情况及中报原因:申报人:屮报日期:审批意见:审批人:审批日期: