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文档介绍

文档介绍:******************有限公司审计意见书**审字第号关于**年度财务报表的审计意见**(单位):*年*月*日至*年*月*日,我们审计组对你单位资产、负债、损益情况进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属单位。审计过程中得到了你们的积极支持和配合,工作进展顺利。根据《******》(法律法规)第**条和其他有关法律法规,现提出如下审计意见:一、审计认定的资产负债和损益情况经审计,你单位年末实际资产总额为XX元,净调减XX元,其中存货净调减XX元,……;年末实际负债为XX元,净调增XX元,其中应付帐款净调增XX元,……;年末实际所有者权益为XX元,净调增XX元,其中盈余公积净调增XX元,……。年度实际利润为XX元,净调增XX元,其中产品销售收入净调增XX元,成本和费用净调减XX元。二、审计评价意见三、责令纠正的违反财经法规问题四、对内部控制制度的改进建议…………附:审定资产负债表、损益表**************公司审计部(盖章)年月日