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含检查表检验检测机构内审全套资料.docx

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含检查表检验检测机构内审全套资料.docx

上传人:sanshenglu2 2020/5/21 文件大小:60 KB

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文档介绍

文档介绍:2016年***月内部审核计划受控编号:******************共页第页审核目的:本次内审重点检查公司2016年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。审核范围:适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。审核依据:《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为2016年11月21号至23号审核组成员:本次评审组共有***人组成。组长:****组员:****、******、*****、*****、*****。计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备(制定计划、编制表格)*******各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制:日期:2016年***月***日审批:日期:2016年***月***日内部审核实施计划表受控编号:*********共2页第1页********质量检测有限公司*****(****)第****号实验室各科室:根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2016年***月***日至***日进行2016年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。审核目的:审核2016年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。审核时间:2016年****月****日至***日审核组:组长:****审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。受控编号:********共2页第2页审核日程表:日程审核部门审核要素审核组审核地点备注11月21日8:30~9:00首次会议/审核组全体公司会议室不超过30min11月21日9:00~11:45实验室总经理;技术负责人;质量负责人;(~);(~);(~)**公司会议室/11月21日13:30~16:(~);(~);(~)***公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。/11月21日13:30~16:(~);(~);(~)***公司会议室、检测二室所涉及到的检测活动范围。/11月22日8:30~11:(~);(~);(~)***公司会议室、检测三室所涉及到的检测活动范围。/11月22日8:30~11:(~);(~);(~)****公司会议室、业务室室所涉及到的检测活动范围。包括样品室、档案室等。11月22日13:30~16:30审核小组活动/审核组全体本公司质量体系覆盖范围讨论、汇总等11月23日8:30~11:45末次会议/审核组全体公司会议室说明编制:审批:日期:2016年11月15日会议记录受控编号:*******共页第页会议议题2016年**月内审末次会议时间2016年**月*日地点****会议室主持人陈志敏记录人**会议概要:2016年**月***日,按照本次内部质量管理体系审核的计划安排,由质量负责人*****组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。首先,由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其