文档介绍:新县妇幼保健院2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分妇幼保健院概况主要概况及承担的主要工作第二部分妇幼保健院2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分妇幼保健院部门决算名词解释第一部分妇幼保健院概况单位基本慨况我院现有在岗职工42人,其中财政全供人员14人,自收自支人员28人。设有:妇科、产科、分娩室、手术室、***镜检查室、利浦刀治疗室、计免室、疫苗接种室、乳腺检查室、钼靶室、护理部、婚检中心、化验室、彩超室等。年度承担的主要工作承担的主要工作任务:新县妇幼保健所是为妇女儿童身体健康提供保健服务,主要业务有:、妇女病普查、遗传病筛查、治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询等。.“承担两免”“两癌”、,,,,%。,%收入变动的主要原因是:上级拨保健院搬家新院装饰工程及“两癌”筛查项目经费。支出变动的主要原因:保健院搬家新院装饰工程及“两癌”筛查项目支出。二、,其中:,%;,%;经营收入0万元,占0%;,%。三、,其中:,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。四、。与2016年相比,财政拨款收、,%。变动的主要原因:人员经费增长。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。,%。与2016年相比,,%。变动的主要原因:人员经费增加。(二)财政拨款支出决算结构情况。,主要用于以下方面:、,,,,。2、,%。(三)财政拨款支出决算具体情况。,,%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是人员经费增加。其中:一般公共服务(类),,%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;,主要包括:办公费等。与2016年相比,,%。变动的主要原因:人员经费增加。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,,%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;,完成预算的81%;,完成预算的19%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是杜绝不必要的开支。2017年度“三公”,下降40%,其中:因公出国(