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无法表示意见审计报告-对本期财务报表出具无法表示意见的审计报告.doc

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无法表示意见审计报告-对本期财务报表出具无法表示意见的审计报告.doc

上传人:sssmppp 2020/7/10 文件大小:58 KB

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无法表示意见审计报告-对本期财务报表出具无法表示意见的审计报告.doc

文档介绍

文档介绍:审计报告天职京审字[200X]第XX号XX(股份)有限公司董事会(或全体股东):我们接受委托,审计后附的XX般份有限公司(以下简称XX公司)财务报表,包扌舌20X2年12月31日的资产负债表,20X2年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。XX公司20X1年12刀31日的资产负债表,20X1年度的利润表、般东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注未经审计。一、 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《XX会计制度》的规定编制财务报表是XX公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰为的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、 导致无法表示意见的事项XX公司20X1年度未经审计的财务报表反映20X1年12月31H的存货余额为XX万元,占资产总额的60%。该存货的数量和价值对本期利润表的影响十分重大,但我们无法实施必要的审计程序,以获取充分、适为的审计证据。三、 审计意见由于丄述审计范围受到限制可能产生的影响非常'重大和广泛,我们无法对XX公司20X2年度财务报表发表意见。[此页无正文]中国注册会计师:中国注册会计师:屮国•北京二oox年x月x口