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业务流程图和数据流程图.docx

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业务流程图和数据流程图.docx

上传人:changjinlai 2020/11/7 文件大小:102 KB

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业务流程图和数据流程图.docx

文档介绍

文档介绍:1、 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需求, 则编制相应的
采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。 供应商按订货单要求发货给该公司采购部,
并附上采购收货单。 采购部在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格
则交送库房。 库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水账和库房账
目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
采购收
货单
发货
库存信息和
用户需求
采购
查询
订货单
供应


验货
不合格
合格
不合格
库管
审核
流水账

合格
主管
库存账目
P2
按照订
采购验收单
单发货
D2
库存信息
采购的货物
D1
用户需

P1
采购部 采购订货单
编制采
购订单

编制完成 的
采购订货单 供应商
采购的货物

P3
采购部
验货

验收不合格货物
审核不合格
验货合格的货物
P4
P6
库管员
不合格的货物
主管确
审核

合格的货物
P5
D3
流水账和
货物入
库存账目
库存
2、 在盘点管理流程中, 库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主
管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员。 如果不合格则仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据
进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图。
仓库数据
库管员 编制
合格盘存
报表

盘存报表

提交

库存清单
仓库
查询
盘点流水
主管

提交

返回不合格
报表
不合格盘
存报表

合格

审核
不合格

存盘规定
库管员
不合格

P1