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收款发货流程.docx

上传人:guoxiachuanyue008 2020/12/8 文件大小:38 KB

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收款发货流程.docx

文档介绍

文档介绍:收款发货流程
总则
1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货,对于需要赊销和货到付款的客户,必须确保赊货金额控制在信用额度之 内并有专人审批及跟进 收款。
2、 发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式,加快货源的分流速度,避免仓库或商业库存的沉积。
3、 根据物流管理部提供的配车标准,公司业务员应合理制定客户的发货计划,以满足配车要求。
4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况。
二、公司收款发货至客户流程(现款现货)
业务员根据客户订单编制销售订单(客户下单后一个工作日内) ,标注结算方式,交财务主管审核,确认之前未有 欠款,方可同意发 货,如有特殊情况,需总经理审批。 (一个工作日内完成) ,财务审核后,转出纳根据结算方式跟 进收款工作。
客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳,出纳收款之后,在销售订单标注收款情况,全额已收 / 收到多少 / 剩余多少。 ( 1-2 个工作日完成)
已收款客户单据转入物流配送中心,进行配货;
业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。仓管员必须凭上述有效销售 订单才准发货,发货完 成需开具出仓单,与销售订单(财务联)装订在一起。
业务员需将出仓单(财务联)和销售订单(财务联)在 24 小时内发回财务处。
公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。
三、公司赊货至客户流程(审批赊销或货到付款) : 如公司客户需要货到付款或者赊货,可根据审批权限由专人审批,具体操作流程如 下:
业务员根据客户要货计划编制销售订单。 并交财务主管审核并出具意见(是否同意赊货及收款日期要求) 。( 1 个 工作日内完成)
转至出纳,在销售订单标注收款情况,未收 /收到多少 /剩余多少。 (1 个工作日完
成)登记应收后,盖出纳章,通
知业务员领回销货出库单。
未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批( 1 个工作日完成) ,审批通过后,方可转物流配送 中心进行配送,并 由相关审批人员指定专人负责收款跟进。 (审批标准如下)
以下标准针对渠道客户、个人客户: 以下标准针对大宗散批销售: 业务员——无审批权限 业务员—— 5万元以下, 15 天账期以内; 主管级—— 2000 元以下 经理级—— 10 万元以下, 15 天账期以内; 经理级—— 5000 元以下 总经理—— 10 万元以上,或者超过 15 天账期 总监级—— 10000 元以下 总经理—— 10000 元以上 50000 元以上,原则上不允许赊销。
(以上包括样品等所有一切公司货物)
审批通过后, 客户凭有效销售订单前往公司仓库提
货或由物流进行配送。 仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货。
货到付款情况下, 如果客户自行前来提货, 需先到出纳处交款并由出纳在销售订单注明货款已收, 方可到凭有效销 售订单提货。如 由仓库发货,则需要司机或者业务员现场收款,当天下班前需将货款及销售订单交至配送主管,配 送主管在每天 14 点之前,将前一天所 有单据货款上交出纳(节假日顺延) 。
公司物料管理员根据记录的客户实际提货数在仓存系统中录入系统,完成发货。
业务员在每天 14 点之前,将前一天所有将出仓单(财务联)和销售订单(财务联)上交出纳,由出