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财务收支审计实施方案.doc

上传人:cnanjringh 2020/12/22 文件大小:27 KB

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财务收支审计实施方案.doc

文档介绍

文档介绍:宜城市镇(财务宜城市镇(办、区)中心学校财务收支审计实施方案
为了切实落实农村义务教育经费保障新机制,规范财务收支行为,强化财务管理,促进教育事业健康发展,根湖北省宜城市教体局年度工作计划,市教体局拟对各镇(办事处、区)中心学校(教育经费核算点)的财务收支情况进行审计。为了搞好这次审计,特制定如下实施方案:
一、审计对象
全市各镇(办事处、区)。
二、审计范围
2007年1月-2008年6月中心学校财务收支情况。若因工作需要可延伸到以往年度.
三、审计内容
1、新机制专项资金运行情况(财政下拨的中小学生免杂费资金、免课本费资金、公用经费补助资金、“两免一补”专款是否按标准及时拨付到所属中小学);
2、解决寄宿制学校“三难"问题资金和校舍维修专项资金管理与使用情况(是否实行资金直达建筑商帐户,有无截留、挪用、套取资金等情况,是否按规定进行了会计业务处理);
3、用款计划的编制与执行情况;
4、借款管理情况;
5、备用金使用及管理情况;
6、所属核算点资金管理及运行情况;
7、预算执行情况;
8、账务处理情况(是否按新会计科目分校进行了正确的会计分录及帐务处理);
9、软件运行情况(能否熟练使用配置的财物核算软件,帐证、帐帐、帐实是否相符,是否同时记录有纸质的辅助帐薄);
10、财务管理与监督情况(财务管理制度是否健全,是否存在挤占、截留、挪用所属中小学资金情况,现金管理是否规范).
四、组织实施
此次财务收支审计工作在教体局统一组织下进行,审计共分三个组,具体分工如下(第一位为审计组组长):
第一组 审计人员:陈启华 马国林 高尚莲
被审单位:板桥中心学校 孔湾中心学校 郑集中心学校
第二组 审计人员:刘晓政 邓德军 连凤国 许秀丽
被审单位:流水中心学校 王集中心学校 鄢城中心学校
第三组 审计人员:徐化应 杜遵云 李贵珍
被审单位:刘猴中心学校 雷河中心学校 小河中心学校南营中心学校
五、时间安排
7月7日至8月7日,审计组完成对各镇(办、区)中心学校的财务收支审计任务。具体审计时间安排如下:
7月7日至11日,被审单位:板桥中心学校 流水中心学校 刘猴中心学校
7月12日至18日,被审单位:孔湾中心学校 王集中心学校 雷河中心学校
7月19日至29日,被审单位:郑集中心学校 鄢城中心学校 小河中心学校 南营中心学校
7月30日至8月7日 汇总审计情况,提交审计报告。
六、审计要求
此次财务审计时间紧,任务重,原则性强。因此,各审计组要以认真负责的态度对待这次审计工作,严守审计程序和审计纪律,强化组织纪律和责任意识,确保在规定的时间内完成审计任务.
各中心学校要高度重视此次财务收支审计工作,进一步统一思想认识,强化组织领导,认真对照审计内容,切实做好各项准备工作,为审计提供必要的工作条件,确保审计顺利实施.
哈尔滨学院2009年度财务收支审计实施方案
为了认真落实《哈尔滨学院2010年工作要点》,按时完成内部审计工作计划任务,哈尔滨学院审计处定于2010年3月至8月开展哈尔滨学院2009
年度财务收支审计工作.为了保证审计工作有序推进,特制定实施方案如下:
一、审计目的和依据
为了做好学校各项财务制度的督促落实工作,进一步规