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采购部工作流程图总结.doc

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采购部工作流程图总结.doc

上传人:sanshengyuanting 2020/12/23 文件大小:43 KB

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采购部工作流程图总结.doc

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文档介绍

文档介绍:采购部工作流程图做好订单,勾好采购
销售部
提供型号、数量、批次、销售卖价
如有特别要求需注明:
真空/原盒原包/年份限制/包装形式,如管装/托盘/卷带1K/包 2500/包
邮件方式通知买货
QQ方式通知买货
采购部
金额超过5000以上做好合同
并且通知供货商盖章回传,统一交采购助理归档,保存
如含税采购必须做含税合同;注意:首次合作的供货商一定让提供有效的营业执照/税务登记证/一般纳税人资格证/付款账号资料
找到相应的供货商来申请价格
以最低的价格通知供货商安排送货
(要求供货商按照指定地点安排送货)
包装数量要求:按照客户的要求安排指定的数量比如整包,要按照真空,原包原盒,非整包,卷带的客户有要求整段的就要安排完整的不能有接头
送货时间以及货期要求:现货一般要求供货商在一小时内安排送到,有特殊要求很急的可以要求柜台同事及时去拿货,订货的一般按照订单合同的日期交货,一般不得超过交货日期的2天
批次要求:没有特殊要求的一般都是安排2年以内的批次,客户订单有规定年份限制就要按照客户的要求安排指定的年份不得超过年限
要求供应商提供盖章银行资料;(首次必须要跟供货上电话确认)
注意事项:付款申请单公司名的正确填写格式(安排含税货款时必须按照供应商提供的开票资料上的公司名填写付款人全程,安排不含税对公时按照供应商提供的银行资料上的公司名填写,不含税货款就按系统里面的公司名填写);付款申请单需要认真核对,确保公司名称、银行账号、付款金额等信息都是正确的;供应商银行资料更改应及时发给财务建档保存
填写付款申请单
5000以上的货款需要申请,安排转账的全部写付款申请单
收现金的供货商5000以下可以直接让供应商去柜台收款
付款申请单的付款原因一栏需要填写详细的单笔金额明细及分清含税与不含税
根据供应商要求安排付款申请方式(付款方式:长青微对公转款、瑞凡微对公转款、交行对私转款、柜台付款);
如有应收款时须问清楚相关同事是否扣掉,一般情况一定抵扣(瑞凡微对公除外),一些特殊情况另处理
与财务对账
查询系统应付款明细并与供应商对账
注意事项:应登记每一笔付款的明细,确保已付款系统出现漏销账的情况,应及时反映给财务,避免重复付款
助理接到采购付款通知
付款日查询拖欠较久的应付款明细截图发给采购,由采购定夺是否需要付款
采购员直接提供需要付款的供应商
如供应商直接找助理催款,助理应询问采购是否需要付款
采购部付款流程

收取发票
转交给采购助理
单独发给公司的采购员
采购助理每周去一趟门市整理核对发票,交接签收
门市部发到瑞凡发票群(开票公司,发票张数,金额)
供货商送到公司门市部
注意事项:供应商开过来的发票验收标准:发票不能破损,图画,密码不能超出区域线内,核对我司的开票信息是否无误,开票放的收款