文档介绍:内部审核检查表
表格编码: 记录编号:2013-XX-XXX
受审核部门
总经理
审核日期
审核员
陪同人员
过程/标准条款
检查内容
审核记录
判定
职责
是否规定与质量活动有关的人员(厂长、质量负责人、技术、质检、计量、生产、采购、内审、关键过程等人员)的职责、权限和相互关系?
是否任命“质量负责人”并确定职责、权限,是否具备胜任该职务的能力和经验?
资源
是否为保证稳定生产符合强制性认证标准要求的产品配备生产设备和检验设备?
是否配备对产品符合认证要求有影响的工作所要求的能力的人员?
是否建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。
3
供应商的控制
是否制定控制过程并形成文件,以确保供应商具有生产关键元器件和材料满足要求的能力?对供应商是怎样评价和选择的?
7
内部审核
是否建立内部审核机制,是否保留顾客投诉并列入内审,是否将产品的一致性检查输入内审?
审核员/日期: 受审核部门负责人/日期:
内部审核检查表
表格编码: 记录编号:2013-XX-XXX
受审核部门
生产科
审核日期
审核员
陪同人员
过程/标准条款
检查内容
审核记录
判定
4。2
是否识别认证产品生产及检验过程中所需的工作环境(温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘),并提供满足产品一致性要求的工作环境?
4.3
是否规定关键/特殊过程的过程参数及监控要求(涉及安全、环境、健康、EMC等特性,包括监控软件)?
4.4
是否制定生产设备维护保养制度,包括日常、定期维护保养?
查看设备台账及设备维护保养、维修记录,评价是否按制度要求对设备进行管理?
是否制定生产过程的产品检验要求及产品一致性的检验要求,是否形成制度文件并按要求进行实施?
审核员/日期: 受审核部门负责人/日期:
内部审核检查表
表格编码: 记录编号:2013-XX-XXX
受审核部门
冲压车间
审核日期
审核员
陪同人员
过程/标准条款
检查内容
审核记录
判定
询问有哪些关键工序和特殊工序?采取何种方法对关键工序和特殊工序进行有效控制?相关操作人员应具备能力是如何要求的?现场抽查操作人员的任职资格及作业指导书,评价满足产品一致性要求的水平。
4。2
询问为保证产品生产一致性所要求的工作环境内容?是否具有有效版本的相关制度文件?现场检查工作环境与要求的一致性。
是否生产或加工关键元器件和材料,对生产过程的过程参数和产品特性要求有哪些?对过程参数和产品特性是如何控制的?查看相关的记录文件,抽查3—5份监控记录,评价过程控制的充分性和有效性。
4。4
询问对设备的维护和保养时如何规定的?是否进行设备日常检查、维护保养和维修工作?查看设备台账并抽查3—5份设备日常检查、设备维修计划及维修过程记录文件。
审核员/日期: 受审核部门负责人/日期:
内部审核检查表
表格编码: 记录编号:2013-XX
—XXX
受审核部门
冲压车间
审核日期
审核员
陪同人员
过程/标准条款
检查内容
审核记录
判定
询问关于生产