1 / 1
文档名称:

论内部审计的独立性-论文.pdf

格式:pdf   大小:107KB   页数:1页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

论内部审计的独立性-论文.pdf

上传人:huji55740 2021/3/4 文件大小:107 KB

下载得到文件列表

论内部审计的独立性-论文.pdf

相关文档

文档介绍

文档介绍:论 内部审计 的独立性
◆瞿 晓 芳
宜春市人民医院 。江 西 宜春
【摘要】随着经济发展,内部 审计在企业发展 中发挥着重要的作 二、提高内部审计独立性的措施及建议
用 ,没有 独立性 ,审计工作就没有价值 ,审计也 就没有多大的意 义。 一 完善 内部 审计 的法律法规建设
然而 ,就我 国 目前来看 ,内部 审计 的法律 法规不 完善 、审计人 员素 目前 需要 建立健 全中 国内部 审计 的法 规和条例 ,使之 有法 可
质不 高以及 内部 审计管理体制 不合理等原 因,致使 很 多企业在 内 依 ,有迹可循 ,明确 内部 审计人员 的法律 责任和权利 ,进一 步制定
部审计过程 中,缺 乏独立性 。因此 ,对企业 内部审计的独 立性进 行 相应 的实施细则和不同行业 、部 门内部审计规章制度 ,使 内部 审计
分析 ,提 出加强 内部审计独立性 的措施及 建议 ,对促进企业发展 具 纳入 法制化轨道 ,从外 部环境上增 强 内部审计 的独立 性。在这个
有重要的 意义。 过程 中 ,应不 断强化 中国内部审计协会的作用 ,内部审计协会作 为
【关键词】内部审计;独立性;灵魂 中国内部审计部门进行行业自律管理的全国性社会团体组织,是
在国家审计 机关授权下 履行监督职责 ,它将审计 机关 的监督职能
经济 的快速发 展 ,促进 了企业现代公 司制度 与治理结构 的完 与协会 自律 管理有机 的融合在一起 ,对提升指导 和监 督 内部 审计
善 ,愈来愈 多的人 开始关 注内部 审计 活动 ,而独立性作为 内部 审计 工作 的权 威性和法制约束力 ,推进 内部审计事

最近更新

2025年度建筑材料行业风险评估与预警服务合同.. 9页

2025年度废弃矿渣清运与矿业废弃物回收利用服.. 9页

2025年度广告宣传物料制作与供应合同 9页

2025版购物中心场地租赁合同 7页

2025年度工厂土地及建筑物买卖合同 9页

2025年度工业厂房施工安全监管协议 8页

2025版兽医劳动合同新规定 7页

2025版临时场地使用合同 8页

2025年度家庭房产继承分配与管理协议书 9页

公交站台广告合同样本 6页

2025年度夫妻忠诚协议:携手守护婚姻,共建美.. 7页

2025年度大数据分析平台采购与合作合同 8页

2025年度城市更新项目房屋出售协议书 9页

2025年度农业大棚农产品溯源体系建设合同 9页

医院经济管理工作总结(6篇) 30页

名著之一《西游记》阅读心得(7篇) 9页

2025年度体育场馆租赁管理协议 8页

大学退社团申请书汇总(29篇) 72页

2025年度产品质量缺陷一次性赔偿协议 8页

2025年度二手住宅买卖合同(无中介服务)范本.. 9页

2025年度一次性矿产资源采购合同样本 9页

2025年度一手房买卖合同无中介版全程跟踪与优.. 8页

年度历史教师心得体会(28篇) 71页

幽默的班干部竞选演讲稿范文(30篇) 34页

承包企业合同书模板(7篇) 16页

教育技术中级培训心得体会(28篇) 56页

社区中的家庭护理 84页

教师1500字入党申请书范文 7页

2025年4月自考20258中国近现代史纲要真题及答.. 17页

英语历年b级真题及答案解析 8页