1 / 21
文档名称:

2021年审计整改落实情况汇报.docx

格式:docx   大小:27KB   页数:21
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

2021年审计整改落实情况汇报.docx

上传人:业精于勤 2021/3/12 文件大小:27 KB

下载得到文件列表

2021年审计整改落实情况汇报.docx

文档介绍

文档介绍:审计整改落实情况汇报

篇一:有关审计整改情况的汇报-上海市审计局
  有关审计整改情况的汇报
  上海市审计局
  上海市人民代表大会常务委员会:
  现就2021年度本级预算实施和其它财政收支审计查出问题的整改情况,向市人大常委会汇报以下:
  今年7月25日,市十四届人大常委会第五次会议听取了市政府《有关2021年度市本级预算实施和其它财政收支的审计工作汇报》,7月26日进行了分组审议,并就落实审计查出问题的整改提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改,市政府高度重视,杨雄市长于8月12日主持召开市政府第20次常务会议,专门听取有关2021年度市本级预算实施和其它财政收支审计情况的汇报,并对落实审计整改做了布署,要求对实施财政纪律不到位的问题,切实加强管理,做到越管越严;对制度本身不够完善的问题,不回避矛盾,切实研究处理。
  市审计局根据市人大常委会审议意见和市政府的相关要求,认真落实市政府《有关深入加强审计整改工作的意见》,切实加大对审计整改工作的跟踪检验力度,督促被审计单位认真整改审计查出的问题,促进整改落实到位。相关部门和单位认真实施审计决定,主动研究审计意见和提议,立即制订整改方案,切实采取有效方法,不停加强审计整改工作。一是加强组织领导,制订整改时间表,落实
  整改责任。相关单位对审计结果高度重视,经过召开专题会议、建立审计整改工作领导小组等形式,认真研究布署审计整改工作,明确责任分工和阶段性整改目标。如,市民政局将审计汇报中反应的问题逐条分解,明确整改责任的归口部门,将整改工作划分为动员布署、落实整改、跟踪督查三阶段,确保整改不走过场。二是重视建章立制,完善内部管理,形成整改长期有效机制。相关单位将审计整改工作作为加强本身管理的契机,对相关人员进行财经纪律和财务知识培训,加紧建立健全内部控制制度,规范预算实施和资金使用。如,市新闻出版局针对审计提出的问题,制订了多项出版物审读工作管理措施;市委党史研究室依据审计提议,修订完善了会议申报、审批及立案制度。三是举一反三,由点及面,逐步扩大审计整改的效应。相关单位在全系统范围内通报审计结果,要求各单位、各部门增强对审计整改工作的认识,对审计披露的共性问题,认真对照自查,改善工作,杜绝类似问题发生,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如,市食品药品监管局在系统内工作会议上向处级以上干部通报审计情况,开展案例教育,对审计发觉的问题进行关键案例解析,在经费管理、课题管理、协议管理等方面加以改善。
  一、市财政局组织实施市级预算、市地税局税收征管审计查出问题和国有资本经营预算收支管理审计调查发觉问题的整改情况
  (一)市财政局组织实施市级预算审计查出问题的整改情况
  ,市财政局加强各项政策实施和预算实施情况跟踪,并依据新政策,督促市就业促进中心在今年年中调整市级自谋职业城镇退伍士兵社会保险费的预算,提升财政资金使用效率。
  ,市财政局在市级预算实施信息化系统中设置公务卡使用情况预警指标,立即提醒预算单位实施公务卡报销制度要求,并加强公务卡制度改革落实情况的考评,督促预算单位全方面使用公务卡结算,提升财政资金使用透明度。
  (二)市地税局税收征管审计查出问题的整改情况
  ,杨浦等5个区税务分局已于今年1月至4月,,闵行等4个区税务分局征管的7户房地产开发企业已经过汇算清缴补缴少预缴的企业所得税。
  ,长宁等3个区税务分局征管的19户房地产开发企业中,,,税务部门正在催报催
  缴中。
  (三)国有资本经营预算收支管理审计调查发觉问题的整改情况
  ,市财政局正会同市国资委,对委托12个部门监管的企业进行全方面梳理,逐户分析研究是否符合要求条件,逐步完善市本级国有资本经营预算收益收缴制度。
  ,市财政局已明确从2021年起正式编制市本级国有资本经营预算,并和公共财政预算实现同时编制。市财政局将严格根据相关要求,深入加紧国有资本经营预算编审进度。
  二、部门预算实施和其它财政财务收支审计查出问题的整改情况
  对审计查出的问题,市高法院、市发展改革委、市经济信息化委、市民政局、原市卫生局、市工商局、市质量技监局、市新闻出版局、市体育局、市住房保障房屋管理局