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财政票据专项检查工作自查报告.doc

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财政票据专项检查工作自查报告.doc

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文档介绍

文档介绍:财政票据专项检查工作自查报告

  财政票据专项检查工作自查报告
  一、财政票据管理情况

  根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》,我单位建立并健全了票据管理制度,并且严格执行相关财政票据管理制度,由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。

  二、财政票据购领、使用和结报情况

  (一)购领情况

  20**年-20**年4月,我单位严格执行票据管理制度,由专人领发财政票据并进行台账登记,购领票据的使用记录齐全,购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。

  (二)使用情况

  填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全,开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根,无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。

  (三)结报情况

  我单位按规定期限进行票据结报核销,做到”按月结报,验旧购新”,并对过期票据及时清理结报核销,非税收入按规定实行”收支两条线”管理,并且及时足额上缴财政专户(或上缴国库),无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。

  三、收入收缴情况

  (一)20**年收入收缴情况

  20**年购领《省政府非税收收入一般缴款书》共计26本,,。

  (二)20**年收入收缴情况