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文档介绍

文档介绍:景德镇三航电子科技有限公司
内部审核计划
QR--03
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008 «质量管理体系要求》
标准,且是否启效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核依据
1) ISO9001 : 2008 标准;
2)企业质量管理体系文件;
3)相关义件(法律法规或合同)
审核组长
徐健
审核组成员
第一组
余兵兵
第二组
马金娥
审核日程安排
日期
时间
受审部门
审核小组
涉及要素
201
5年
5月
18

8: 30—9: 00
审核人员、各部门负责人
首次会议
9: 10 — 10:00
总经理、管
理者代表
第二组
.3//.1
///
.2//821/
.2/823//
10:10 —10:50
技术质量部
第二组
.1/.3/
.4/.2/.2/8.
.1
11:00 —12:00
行政部
第一组
.1/.3/
..3/.2/
201
5年
5月
18

13:30 —14:30
品管部
第一组
.1/.3/
..3/.2/
14: 40-15 : 30
生产部
第一组
.1/.3/
15: 40-16 : 30
市场部
第二组
.1/.3/
.1//.3/.
4/.5/.3
16 : 50 —17 :
30
审核人员、各部门负责人
末次会议
注意事项:
1、请受审部门负责人确认此计划;
2、内审员不应审核自己部门工作,确保审核过程中的客观性和公正性;
3、,现场进行审核。
编制: 年 月日 审核:
年 月日
管理评审会议计划
总经理主持会议并讲话
技术质量部作质量管理体系运行情况总结
市场部作质量管理体系运行情况总结
生产部作质量管理体系运行情况总结
品管部作质量管理体系运行情况总结
管理者代表作质量管理体系运行情况总结
总经理作结束语
管理评审报告
内部质量审核报告
QR--07
审核目的
检查公司的质量管理体系是否符合 ISO9001:2008《质量管
理体系要求》标准,且是否启效运行
审核范围
质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门
审核依据
1) I