文档介绍:产品入厂检验流程编号 SF -03-101 -2013 版本 B/0 ****** 公司编制日期:2013 -4-9 备注:编制审核批准 YN NY 过程流程过程说明负责部门物品进厂单据查询委托检验(煤炭需封样) 领料自检库房管理特采标识收料协商处理或退回检验不合格品处理仓库经营部/仓库经营部/仓库质量部仓库生产部仓库依“送货单”查询“采购单”, 、批号、数量及相应之检验报告进行清点,确认无误后收料。针对品名、件号不符合及无随附检验报告时经营部联络厂商前来协商处理或退回厂商。 “送检委托单”转质量部,通知验收作业; 2. 需要验证的产品按验证程序进行(见入厂产品检验清单) 3. 卸完车后 20 分钟内委托完毕。 。 2. 当抽检发现不良时,质量部出具不合格报告,将检验结果反馈给经营部、仓库、生产部,并通知经营部联络厂商前来或退货处理。检验员同时在物品上粘贴不合格标识。(注:需特采的物料,由经营部提出特采申请,按《不合格品控制程序》执行) ,质量部出具合格报告, 将检验结果反馈给经营部、仓库、生产部,同时检验员要在产品上粘贴合格证标识,库房依据合格报告办理入库。 ,库房要做好标识牌管理,作好增减卡管理。 2. 发货时要按先进先出原则进行发货。 3. 对于有保质期的产品要作好保质期管理。 NN Y生产使用过程中,如发现问题反馈给质量,质量部确认不合格时按《不合格品控制程序》执行。不合格反馈本流程适用于附件 1《入厂产品检验清单》中所有产品的入厂检验。编制审核批准