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1-资金支付管理制度.doc

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文档介绍

文档介绍:1-资金支付管理制度
资金支付管理制度
【目录】
第1章 总则
第2章 资金支付的分类、流程及审批权限
第9条 资金支付的审批流程。
第10条 资金支付的审批权限
各种款项支付规定
第11条 财务业务款项支付基本原则
第12条 借款规定
第13条 部门五项费用报销规定:
第14条 采购付款
第15条 固定资产及在建工程付款
第16条 辅助物资采购付款
第17条 其他
第18条 审批事项说明:
第4章 资金支付审签人的责任规定
【正文】
第1章 总则
第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,结合本公司实际情况,特制定本制度。
第2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项目,均应符合集团公司年度预先批准的范围和额度。
第3条 本制度主要用于规范xxx公司及其分子公司资金支付业务;
第4条 本制度适用于集团内部调拨、公司固定资产构建、维修、供应商货款、物资采购、借款、费用报销等付款业务。
第5条 支付原则为“分级会审、适当授权、分工明确、各司其职”。
第6条 资金支付的依据是国家法规、公司章程、公司相关制度、批准的采购计划文件、授权相关人员的签字、必要的合同和验收手续、合法的内外部凭证等。
第7条 出纳是付款业务的唯一执行者,只有相关人员按各自职权签字完毕后,才可付款。
第2章 资金支付的分类、流程及审批权限
第8条 根据公司资金支付的性质,将资金支付分为以下两大类:经营性支付和非经营性支付。
经营性支出包括:
(一)采购支出:包括采购设备、材料、辅助材料过程中发生的买价、运杂费、保险费、装卸费、租赁费及其他杂费等;
第10条 资金支付的审批权限
各种款项支付规定
第11条 财务业务款项支付基本原则
各部门办理相关业务涉及资金支出的,首先选择公对公直接付款,即业务经办人提出资金付款申请并按照规定权限审批后转交财务作为付款依据,并按照财务付款要求提供付款方的付款信息及相关联系方等信息转交财务部,直接银行转账汇款;
经财务确认,对于不能直接公对公付款的业务,相关业务经办人员可向公司申请备用金借款或自行垫付,然后以报账方式申请业务报销冲回借款或个人垫款。
(一)付款申请的业务涉及:
大额采购或固定供应商的日常性采购业务支出;包括原材料及商品、固定资产等大额采购业务款项;分子公司向总部申请业务款项;车辆油卡充值、车辆保险支出;及房屋租赁费其他付款支出等;
(二)日常报销项目涉及:
办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、车辆费、水电费、会议费、修理费、咨询服务费、财务费等其他日常经营费用;
第12条 借款规定
公司员工借款必须遵守公司《借款管理制度》;
借款必须填写由财务部统一印制的《借款申请单》,注明借款人姓名、部门、金额、借款用途、预计还款时间等,按《借款审批程序》办理审批。员工凭审批后的《借款申请单》到财务部领取现金;
第13条 部门费用报销规定:
(一)差旅费按公司《差旅费报销制度》办理。
差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。
出差后的各类发票、单据,按业务招待费(大额招待费用)、差旅费(长途交通费、住宿费、个人餐费)分类填报。差旅费用报销单后附《出差申请单》,其中:业务招待费填写《费用报销审批单》,长途交通费、住宿费、个人餐费报销填写《差旅费报销单》,短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话费等杂费汇总填写在《差旅费报销单》的其他栏中,并入差旅费报销。
差旅期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。
严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销,绕避监管,一经发现,财务有权不予受理未报销拆零部分,并在报销单上标识核销。
(二)业务招待费
业务招待费是指公司经理级以上有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、烟酒费、礼品费等。
公司对各职能部门的业务招待费实行总额控制,由各职能部门在预算内集中管理,自行控制。
凡是因工作需要对外赠送礼品(包括公司产品)的,由相关部门提出申请,由总经理或其授权人审批后,方可执行。业务招待费用报销按照公司业务招待费用控制标准规定报销权限进行报销。
(三)办公费用支出
办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
大额办公费用采购,可固定供应商,并由行政部定期统一填写办公耗材结算付款申请单,经公司相关层级审批后由财务直接对供应商支付。
(四)车辆使用费:
车辆使用费包括汽