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供应商考察或评审表.doc

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供应商考察或评审表.doc

上传人:Alone-丁丁 2021/7/30 文件大小:1.60 MB

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供应商考察或评审表.doc

文档介绍

文档介绍:供应商考察或评审表
供应商考察或评审表
潜在供应商: 询价产品:
说明:本表格若是A类物资则由采购部组织评审小组到供应商处进行考察,若是B、C类物资可以由供应商自行填写采购部组织相关人员进行评审,也可组织2-3个部门进行实地考察。
要素定义
要求证据
分数
附注
1.质量方针
质量目标
有明确的质量方针和具体的质量目标。
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
2.质量体系
该供应商具有经过批准的质量体系,包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
是否具有ISO9000或QS9000质量体系证书
质量手册、程序文件、作业指导书。
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
3.图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序
是否在颁布或修改前经过适当的审阅和批准
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
4.分供方评审计划
要求该供应商对其分供方进行评审
供应商评审结果表
供应商选择决策记录
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
5.产品标识和可追溯性
供应商对全部零件进行标识(在可能的情况下)以获得可追溯性
现场走访
零件或包装箱上的标识。例如,零件号、日期代码等清晰可读
零件流转卡
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
6.过程控制
制造期间保持的控制等级
现场走访
作业指导书
统计过程控制记录
检验记录
控制计划(工艺卡)
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
7.设备预防性维护
计划及其实施情况
关键备品备件的可得性
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
8.进厂检验
进厂检验期间保持的控制等级
现场走访
检验记录
原材料合格证
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
9.最终检验
最终检验期间保持的控制等级
现场走访
检验指导书
检验记录
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
质量
10.检验、测量和实验设备
量、检具和实验设备的校验系统
现场走访
周期校验计划
校验记录
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
11.不合格品控制
具有对不合格品/材料的有效控制系统
现场走访
不合格品/材料的隔离
不合格品/材料的标识
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
12.问题反馈及解决
该供应商应具有适当的质量问题反馈及解决系统
问题反馈表,例如已使用的表格
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
13.纠正和预防措施
供应商采用有效的方法,找到产生不合格的原因并消除它。
原因分析
纠正措施落实情况
纠正措施有效性验证
0分,□无证据
2分,□有部分证据
4分,□有充分证据
14.搬运、贮存、包装、保存
具有有效的搬运、包装/物流管理和运输方