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内部审计xx年工作计划.docx

上传人:秋江孤影 2021/8/5 文件大小:148 KB

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内部审计xx年工作计划.docx

文档介绍

文档介绍:内部常计xx年工作计划
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日期: 年 M 日
内部审计xx年工作计划
为落实〈〈北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意见》 的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职 学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发 挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作服务、为 提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作 目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:
一、 继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路, 进一步落实〈〈北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试 行)》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情 况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力 实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审计的监督作 用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提 高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实 现。
二、 进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任 审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任 为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重 大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立 正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导 干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的
审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发 挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范 廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对
6名副
处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、 继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极 落实教育部〈〈关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》 的精神, 继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计, 不
断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工 以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行 状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节 约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利 益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。
四、 继续搞好专项审计和审计调查
按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心 经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以 加强部门内部控制,规范各类