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上传人:lyd13607 2021/9/14 文件大小:370 KB

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文档介绍

文档介绍:维普资讯
内部控制
在 年的 .月号台 千内 .本文作者麻蔚冰先 生在 本期开 始.《首 席财务官》运营版块将开辟 内部控制
内部控制 专题内撰写了一篇题 为 《肉控体系 建设 线路图》 专栏希望能够 提供一个开放 的交流平 台与读者朋友们分享
的文章 .文中介绍 了以集 团化 方式运营的企业建设 内拄体 系 有关公司治理 中内部 控制涉及 的方方 面面的问题 .并依不 同
的推 进过程 文章 刊出后在读者 中引发 了热烈反响。由此可 主题逐一与 大家展开交流希望 有更多关注于此的企业管理
见 随着台规 运作逐渐成为未来企业 发展 的主流 .企 业规范 实践者 .专家 、学者和谈者积 极参与我们的讨论 .共 同打造
治理 和内部控制体 系建设已经成为公 司治理和财务 管理 领域 一 个有识之 士交流管理经验和拓宽视野 的自由沙龙
的热 门话题 ,自然也成 为或财务总监等财务高管们 臼常 本期与大家分享 的是 作者在长期管理实践中摸索出的企
关注的焦点 业内部评分设计方案.
我们在这里倡导的是 ”企业治理级的”内控理念 .只有在整个企业 内建立 了完整的内部控制体系才能使内部控
制确实地发挥提升企业治理的作用。
文 /麻蔚冰
笔者在 《内控体 系建设线路 图 中 报告 其次 .无法对审计 结果进行量化 个 题,审计结果难以成为公共审 汁师
简要介