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【财务管理内部审计 】审计报告格式大全[共20页].pdf

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文档介绍

文档介绍:{财务管理内部审计}审计报
— 1 —
附件 1
审计文书种类和格式
一、审计通知书
适用于通知被审计单位(含被调查单位)接受审计(含专项审计
调查)。
二、协助查询单位账户通知书
适用于查询被审计单位在金融机构的账户。
三、协助查询个人存款通知书
适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。
四、封存通知书
适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。
五、停止款项使用通知书
适用于通知被审计单位暂停使用的款项。
六、审计报告征求意见书
适用于以审计机关名义向被审计单位征求对审计组的审计报
告的意见。
七、审计报告
适用于对被审计单位财政收支、财务收支的真实、合法、效益进
行审计后出具审计结论。
八、专项审计调查报告
2
适用于对预算管理或者国有资产管理使用等与国家财政收支有关
的特定事项进行专项审计调查后出具审计调查结论。
九、审计决定书
适用于对被审计单位违反国家规定的财政、财务收支行为进行处
理、处罚。
十、审计移送处理书
适用于移送有关主管机关、部门进行纠正、处理处罚或者追
究有关人员责任。
十一、审计处罚决定书
适用于对被审计单位拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,
或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查,且拒不
改正的行为,给予的行政处罚。
十二、解除**通知书
适用于解除已封存的被审计单位资料、资产或解除被审计单
位暂停使用款项两项强制措施。
开封市审计局
审计通知书
汴审**通〔20**〕**号
— 3 —
3
开封市审计局对****(项目名称)进行审计(专
项审计调查)的通知
****(主送单位全称或者规范简称):
根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我局决定派
出审计组,自 20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审
计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单
位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要
的工作条件。
审计组组长:***
审计组成员:***(主审)*********
附件:1、被审单位需提供资料
2、审计纪律要求
(审计机关印章)
****年**月**日
说明:
一、审计通知书及其他审计文书格式正文中用斜体字标注的
内容为说明性或者选择性内容。
二、审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单
位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
三、根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计法
实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注
明根据***的授权。
四、审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写。
五、一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审
计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调
查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
六、经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,
按照相关要求办理。
4
七、如结合审计或者专项审计调查,必要时对社会审计机构
出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时
抄送被核查的社会审计机构。
八、其他需要注意的问题。
(一)审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包
括单位代字,序号,采取全年统一编号。
(二)审计通知书应提前 3 个工作日送达被审计单位(经济
责任审计项