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区年度内部审计工作总结(完整版).doc

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区年度内部审计工作总结(完整版).doc

上传人:wyj199215 2016/7/8 文件大小:0 KB

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区年度内部审计工作总结(完整版).doc

文档介绍

文档介绍:区年度内部审计工作总结区年度内部审计工作总结一、主要工作及做法积极筹备成立内审协会. 积极发展内审单位会员和个人会员, 发展入会单位 36家, 个人会员 56人. 召开内审会员单位会议, 对内审章程进行讨论. 目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批. 加强自身建设, 内审人员素质不断提高。一年来, 全区所有内审计人员, 不断加强政治理论和业务知识学****为保证内审任务完成打下了坚实的基础。 1 、加强业务建设,内审人员的工作能力不断提高。建立业务学****制度,坚持每季组织 1 次内审人员业务学****使内审工作不断规范。 2 、加强廉政建设,内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学****和廉政教育, 区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、***分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等, 使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则, 秉公办事, 恪守审计人员的职业道德, 做到依法审计, 廉政审计。 3 、组织内审交流,内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况,从提高内审人员的能力素质出发, 坚持每季组织内审业务交流,积极推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理,主动帮助指导工作,使全区的内审工作水平有了很大的提高。落实制度规定, 内审工作程序不断规范。一年来, 我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实,内审工作程序不断规范, 保证了审计质量,提高了审计效率。 1 、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序, 重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中, 认真落实好五项制度, 即审计组长负责制, 审计业务复核制, 重大事项请示汇报制, 审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证,较好地规范了内审程序。 2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多, 任务重, 工作量大。今年, 我们在抓审计质量方面, 继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”,做到科学计划,目标明确;准备充分, 调查深入; 实施彻底, 内容真实; 取证严格, 定性准确。较好地保证了内审质量,规避了审计风险,也保证了审计工作效果。 3 、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年, 我们紧扣这一主题, 不断调整审计思路, 充实审计内容,创新审计方法和手段。积极推广运用 AO201X 版审计软件开展审计,审计效率有了较大提高。注重工作实效, 内审监督能力不断增强。一年来, 全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作,努力为单位实现工作目标服务。同时,能抓住领导关心的重点、难点问题和群