文档介绍:清产核资专项审计底稿 清产核资专项审计计划底稿模板
第五章
清
核资产项审计专作底稿模板工
5(1清产 资专项核审前期计查方案调模板
清产核资项审专前期调查计方案
一、 司公基情况
本 、历史沿1:革
、行2业点特:
3、经营范围:
4、经营规 :模
二、 期前查调的目
1
1、了 公司解基本情;况
2 布、公司清产核置前期资备准作;工 3、
订制产核清具体实资方施,案立确审计重点、订制出用、适切可实行清的产资策核和略方。法
三前期调查范、围
1、调单查范围
位 查抽原则:选取不行同、具有业表性代的点重位进单调行。查根据上述原则机随取抽定一数单位进量行查,以调格表式形列被抽明查单名位称、间时划计及抽简要原查说明等。因
、调查2间时范围
主要查时间截止调日为20х年0ххх月日。х(调查止日原截上选取则离调查日距最近的会报表计。)日
四、前期 点重查内调容 1、公
司史历演过程、人员素变质、会计核方算、法理管人水平和员产特生等点;
2 集团、公组司织构结与产清核范围资;
3报、表合方式并及司合并范围;公
4公、司资结产、构规模;
、5长期资投核算法及方内;容
2
6 、产损失主要分资会布科计目项、目;
、资产损失金7较大额公的的地司位置理;
8、资损产金失较额大的公司业行布情况;分
9、点会重计目(项资比产大或项重目殊特)析;
1分0重、大资产价值情了况解;
11、关联交方、往来初易统计步;
2120、0年度х及前年度以审情况计
; 13 、内控制水部平解了;
4、有1账外资无及相产关账处务方理法
; 1 、其5重他事项。
大
五 前期调查策略、
、现1场调查确地定集团公为司,其他重点调对查位单以话或邮电件形实施式沟通,获取需资所料;
2、前调查主期以要符合测性试审或形式阅进行对特别重,问大适当题进实行性测持试。
六、 前期调方式查
1、发 放表:公司组格织结构清产核资范、、围资结产构规、、长模投资期细、明失项损目解、重大了产资情价值情况况了解、联关交易、往方统计及来公司备准工作相表格等应;等
3
、2问卷查调:控制内了解度、计政会策;等
、3取文索字资:公料司本资基、内控料管制度、理前年以度审报告、计计报会表并合范、方法及围损失项情况事明说等事;项
4 、调底稿查重要:会计目分析科重、大问测题试其他等项;事
5、进行在卷问查时要调意注调被查
对象的择选确保调,结果查的针性和对有用性。
七
其他、大事项
重1 调、查将调前目查标与被调查单充位沟分通最,限度得到大客户解与支持理
; 2、查内容统调一与性重侧(普遍性性特殊与性;)
3、了客户对解清产核资作工的解理及前期备情况(准确定会师的不计定量确);
、4与客沟通了解户其望值期,定确场现驻进致时大等间。
八调查前应、准备资的(参料)
1考、织结组构表格图
、2公清司产资核通录讯
3样、基本情本况调查表
4
4 样本损、失计统细明表
5、证材料一览表(取种各况分情析)
6、清 产资基核础表
7 、来往证函询式格
8、 银存行询款证函式格
9、存货盘点 表式
1格、0固定资盘点产格式
表1、长1期资明细表投
1、2主要定资产固情调况表查
1、3控内问卷查调表
14关、方交联易往、来计明统细
表1、计5预计损失提提需资料明供表
5、细 2业集企团清核资专产审计项体总案方
企业团清产集核资专审计总项体案
方
一节第 言序
本方案(以200年3度例,按清为产资专项审计与年核度会计表审报计时同行的进式编模)制
受A CB集公团司委,我所与托A、、CB会计事师务所即参(审)所道一对将ABC团公集司203年0度会报表
5
进行审计,计对并BAC集公团司为行《企执会计制度》而开展业清的核产工资作进专行财项审计,我务将们诚竭委托为提方优供质务服按时,、质保、保的量成完本审计任次务。 为
能顺了完成ABC集利公团司0023度年清产核和年度资计会报表计工作,审A使BC团集司公下属各被审计、位单、他参审会其计事务师所够全面能了本次解审计工的作目、范的、围总体间安时等排况情同时也,利于所我与参所能及审沟通和时相配互,我们根合《据国中注册计会独师立计准则》审和BAC团公集司的关要求有,拟了定本次计的总审体案。
方
第二节基 情本况(略
)
第三节
计目的及审计审范围
、一审计目的
1、 2003年对度AB集C公团司母公及司下属公子的年度会计司表及报集合