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文档介绍

文档介绍:财务预算报告范文二届十三次董事会文件之六北京首钢股份有限公司 2006 年度财务预算报告( 审议稿) 董事会: 根据《章程》规定, 我们编制了《北京首钢股份有限公司 2006 年度财务预算》,具体建议报告如下: 一、 2006 年度经营计划安排 1 、铁钢材产量 2006 年钢材产量比 2005 年有较大增长,铁、钢产量较 2005 年有所降低。具体安排是:生铁 416 万吨;钢 491 万吨;钢材计划 447 万吨,目标 459 万吨。 2 、双高及拳头产品产量 2006 年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点, 大力开发新产品, 提高公司经济效益。全年安排双高产品 250 万吨, 同比增加 万吨, 增长 % ;双高产品比率 % ,同比提高 个百分点。其中拳头产品安排 184 万吨, 同比增加 万吨, 增长 % ; 拳头产品占双高产品比率为 %, 同比提高 个百分点。 3 、主要技术经济指标 2006 年通过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收利用资源,进一步提高技术经济指标水平。具体安排是: 高炉入炉焦比计划 365kg/t ;目标 345kg/t ,同比降低 16kg/t 。高炉喷煤比计划 125kg/t ;目标 145kg/t ,同比提高 。转炉钢钢铁料消耗计划 1093kg/t ;目标 1091kg/t ,同比降低 kg/t 。吨钢综合能耗计划 710kg/t ;目标 705kg/t ,同比降低 。钢材综合成材率计划 % ; 目标 % , 同比降低 个百分点, 主要是增加精品材轧制所致。二、 2006 年度财务指标预算安排 1 、主营业务收入主营业务收入 229 亿元, 同比增加 亿元,增长