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实验室内审计划.docx

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文档介绍

文档介绍:内 部 审 核 实 施 计 划 表
编号: AQFH-JC-D13-01 序号:
验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;
审核目的 2. 核查管理体系实施情况;
将内审结果作为管理评审输
内 部 审 核 实 施 计 划 表
编号: AQFH-JC-D13-01 序号:
验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;
审核目的 2. 核查管理体系实施情况;
将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。
CNAS—CL01 检测和校准实验室能力认可准则、 CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在
审核依据
化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
组长:
审核组成员
组员:
审核日期
审核报告完成时间和发放范围

起止时间

8:00-8:30
8:30-11:30
13:30-16:30
13:30-16:30
8:30-11:30

报告完成时间:
发放范围:办公室、检验室
受审核部门及审核过程、要素
首次次会议
审核员:
审核对象:设备管理员与无菌分析室
审核要素:、;
审核员:
审核对象:试剂管理员、样品管理员与理化分析室