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内部质量审核报告总结归纳3p.docx

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内部质量审核报告总结归纳3p.docx

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内部质量审核报告总结归纳3p.docx

文档介绍

文档介绍:内部质反告
版本
A
修改次
0
内部质量审核报告
编号:ZHJ/QR-822-05
审核组长
审核组成员
受审核部 门
审核目的
审核范围
审核依据
内审综述
1、 现场内部质反告
版本
A
修改次
0
内部质量审核报告
编号:ZHJ/QR-822-05
审核组长
审核组成员
受审核部 门
审核目的
审核范围
审核依据
内审综述
1、 现场审核情况:
2、 质量管理体系有效性评价:
纠正措施要求:
管理者代表意见:
签字: 日期:
页:1/2
编制: 批准:
日期: 日期:
内部质量审核报告
(不合格项分布表)
编号:RCWY/QR-822-05
编号
部 门
要素名萌^\
顾问管理部
项目管理部
综合管理部
经营拓展部
秩序维护
工程维修
客户服务
保洁绿化
总计
4. 2.
文件要求
5. 1
管理承诺

以顾客为中心

质量方针

策划
5. 5
职责、权限和沟通

管理评审

人力资源
6. 3
设施

工作环境
7. 1
实现过程的策划

与顾客有的过程

米购
7. 5. 1
生产和服务的控制
7.
生产和服务过程确认
7. 5. 3
标识和可追溯性