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2022资金自查报告.docx

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2022资金自查报告.docx

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别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中,而这些经费又是需要支出的;
  (三)制度不够健全,监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法,
  (四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。
  三、整改措施
  通过这次自查,:
  1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。










  2、严格预算执行,强化预算监督管理。
  3、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);
  4、加强会计监督,提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用。
  单位(公章)
资金自查报告范文3
  为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理,贯彻落实xx部和xx委加强预算管理工作会议精神,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,由xxx局长担任组长,对单位xxxx年单位预算执行及资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
  (一)、制度建设及执行情况
  1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规、制度。
  2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。
  (二)、预算执行情况










  1、预算编制按照规定做到了细化,内容真实、完整。
  (三)、预算执行方面
  1、预算收入方面
  单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入单位财务帐簿,无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象,并做到了及时入帐。
  2、预算支出方面
  预算支出不存在无预算、超预算支出,不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题,所有财政资金支出均履行了严格审批手续,不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。
  基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象,无违规为职工购买商业保险行为。
  项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题,所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。










  3、会计核算方面
  会计帐簿均按规定设置,不存在法律规定应建帐而没有建帐,或虽建帐但长期不记帐、不对帐,张目严重混乱现象。
  会计制度运用严格执行国家相关规定,不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法,无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。
  不存在以各种名义虚构业务成本,虚假的发票、虚列支出;不存在利用单位套取资金,私存私放;无通过篡改会计帐目违规转出资金,私存私放现象税务处理合法合规。
  会计决算的编制均按规定编制,无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。
  (四)、资产管理方面
  1、增加的资产及时入帐,不存在将取得的国有资产不登记,擅自占有、使用的问题。
  2、资产管理做到了责任