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商品混凝土公司 ( 搅拌站 ) 财务处理流程
商品混凝土公司,也称为混凝土搅拌站行业,拌站总体来 说属于产品生产。
有关成本核算的会计科目主要有:
1、
生产成本;
2、
原材料;
,按公司制订的定额控 制;
(5)机物料消耗:按车号分别核算管理用车的油费;
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(6)修理费:按车号分别核算管理用车的修理费;
(7 )用车费:核算管理用车的过路费保险费等;
(8)差旅费:核算出差人员的车费及交通费,包括各种出 差补助,具体规定按总公司相关规定执行。要求分部门核 算;
(9 )业务招待费:核算各部门的业务费;
(10)
协调费:核算协调事项发生的费用;
(11)
诉讼费:核算通过法律途径解决问题的一切费用;
(12)
等;
税金:核算土地税,房产税车船使用税、印花税
(13)) 折旧等;
摊销折旧费;核算易耗品摊销、管理部门固定资产
(14)其他:核算除以上二级明细科目以外的费用。
制造费用(月末一次转入生产成本)
(1 )工资及福利费:核算生产人员、司机、修理工的工资 及福利费;
(2)机物料消耗:按车号分别核算生产用车(罐车、装载 车、泵车、拖泵等)的加油费及物料消耗
(3)修理费:按车号和机器设备分别核算生产用车及机器 设备的修理费
过路费:按车号分别核算罐车的过路费 水电费:核算生产用水费(包括买水)及电费 租赁费:核算外租罐车、泵车、场地等租赁费用 运费:核算各种运费 劳务费:核算生产临时用人的人工费
(9)车辆相关费用:包括车辆的检测费、养路费、保险费 等。数额较大的费用可作为待摊费用处理,摊销时计入本 二级明细科目。按车号分别列支。
(10 )其他:核算除以上二级明细费用科目以外应计入成 本的间接费用。
财务费用:核算汇款手续费,利息收入及支出等。
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成本类科目的核算要求:
(1)生产成本:生产成本下设原材料成本和制造费用摊销 两个明细科目。原材料水泥、粉煤灰、矿粉、泵送剂、膨 胀剂、砂子(不分明细、按加权平均价)、石子(不分明 细,按加权平均价)及辅料。生产成本按数量金额式核算
(具体为:生产成本/原材料/标号),制造费用摊销按方 量每月摊销;
(2)原材料:分三大类,具体为砼原材料,外加剂材料, 油料(主指柴油);
(3)主营业务收入:按项目数量金额式核算(具体为:主 营业务收入/标号/项目)同时计提税金盈亏量:按项目数 量金额式核算(具体盈亏量 /标号/项目)同时计提税金;
四、材料的核算 收料员验货合格后分客户分别填制入库单,一式四联(用 复写纸)并和送料司机共同签字确认,并加盖入库专用 章。销货方可根据我方入库单(回执联)和发票、合同等 资料按我方财务规定的时间到财务办理挂帐或结款手续。 具体流程:
(1)收料员收料时,除考查材料的质量及数量外,在填据 入库单时,要求必须注明供货商名称、产地、材料名称、 数量、单位。除砂石料外,粉状物及液体材料必须附有过 磅单。
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(2 )入库单一式四联,存根一联收料员留存、供货商 联、财务一联、保管一联。
(3)收料员依据入库单及时登记台帐(正规帐薄),收料 员及时给保管传票,并填总入库单,总入库单一式三联, 存根一联,保管一联,财务一联。总入库单必须按客户、 材料类别、规格等分别填写,不得汇总填写,保管核对 后,根据已登记帐薄并及时把汇总单及入库单传到财务 部。规定:收料员每天给保管传票一次并留发文记录,保 管每五天汇总一次并与收料员对帐后传到财务,财务部审 核后,做备查。每月结账日为 25日,从26日为下月幵
始。财务对不完整的入库单有拒收权。
(4)供货商挂帐,供货商依据收料员开据的入库单,与保 管对帐,并填据对帐单,双方签字认可,经财务审核并依 据合同填入价格,由材料公司经理、商砼公司站长签字 后,财务据以挂帐,冲暂估应付款转入应付款。若不提供 发票,备注欠发票。要求供货商在每月 25日前挂帐,否则
不考虑付款。
(5)原材料的出库依据保管传来的经营部的原材料消耗汇 总单,经经营、保管、财务和生产站长签字后,保管与财 务同时登记帐薄。
(6)每月25日为结帐日,同时定为盘点日,月末保管将 盘点结果报到搅拌站财务部,盘点表上必须有搅拌站经理 签字。经理汇同搅拌站人员根据财务提供的数据做盈亏分 析及说明,搅拌站会计汇同月报表一并报与财务负责人。
(7)油料的核算
口.
号、
入库同原材料入库。出库时,保管需注明领用油的司机姓 名、车号、车型,并由领用人、车队队长签字,保管每星 期给财务传一次出库单