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2022最新版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成).docx

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2022最新版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成).docx

上传人:lajie 2022/4/12 文件大小:12 KB

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2022最新版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成).docx

文档介绍

文档介绍:2022最新版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成)
内部质量审核报告
批准:朱慧昌
审核:高杨
编制:郭梦业
南京眼湖信息科技有限公司二○一七年十月
2022年2022最新版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成)
内部质量审核报告
批准:朱慧昌
审核:高杨
编制:郭梦业
南京眼湖信息科技有限公司二○一七年十月
2022年度内审计划

编制:郭梦业日期: 批准:朱慧昌日期:
本次内部审核计划实施
审核组长:高杨(A)组员:郭梦业(B)
注意:审核过程中不能审自己和本部门的工作,审核时间有冲突,主动协调
日期:共页,第页
1、审核目的:按规定,检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进,并最终实现目标。
2、审核依据:GB/T19001-2022/ISO9001:2022
企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件
3、审核覆盖:公司所有部门及软件开发、系统集成覆盖的所有过程
4、审核时间:2022年10月15日
首次会议时间:10月15日上午8:30
末次会议时间:10月15日下午16:00
5、现场审核:审核期间请被审核有关人员参加下列活动:首/末次会议:最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加,审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

首次内审工作会议
会议时间:2022年10月15日上午8:30
会议地点:公司会议室
会议主持:高杨
会议记录:郭梦业
会议内容:。

总经理:同志好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以新标准
GB/T19001-2022/ISO9001:2022版质量体系要求进行,以质量手册和程序文件
为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行质量管理体系运行以来的第一次内审首次会议,希望各部门负责人,以及有关职能人员认真配合内审组,做好这次质量管理体系内审工作,发现问题要做好记录,及时制定并实施纠正和预防措施,使公司的质量管理体系得到持续改进,并使之更加充分、