文档介绍:慧财咨询2009企业内部审计实战高级研修班现代内部审计实务探索*现代内部审计与内部控制实务探索第一讲主讲老师谭丽丽2009年5月16-17日*谭丽丽老师介绍财政部内部控制准则咨询专家,曾任武汉钢铁集团审计部部长、计划财务部部长,在武钢的生产、技术、工程、财务、内部审计、经营管理一线从事过十余个岗位的专业工作,30年的不断学习,成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。谭老师拥有正研究员、教授级高级工程师、高级会计师、高级审计师等职称,中国注册造价工程师,成为国内三个不同专业领域、享受政府津贴的行业专家。她所撰写的《清产核资实务》等六部专著分别被列为全行业培训教材、工具用书及管理指南;·她撰写的《建设项目内部审计操作指南》,成为中国内部审计协会向全国颁布的第一部行业操作指南;她的专著《固定资产投资控制和内部审计》,被中国内部审计协会授予特别贡献奖;她所主创的《集团公司增值型内部审计》获得第十一届全国管理现代化创新成果一等奖;她所领导的武钢审计部成为了中国内部审计的典范。她创建的“审计循环系统穿行试验模型”,使武钢的内部审计拥有了自己的“杀手锏”,被誉为识别风险和舞弊的“DNA”。谭老师还直接参与多项国家级管理课题的研发,在国际、国内专业刊物和学术会议发表论文80余篇,荣获65项企业现代管理成果和科研成果奖。由于事业上的成就,她先后荣获“全国职工自学成才者”、“全国巾帼建功标兵”、“武汉市劳动模范”、“全国知识型职工标兵”、“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项,当选武汉市人大代表、湖北省党代表,享受政府专家津贴。现代内部审计实务探索*内容简介一、概论篇二、内部审计价值与审计环境三、内部审计与内部控制技术方法四、风险管理五、内部控制活动六、信息管理七、审计沟通八、审计监督与评估九、实践与创新十、内部控制指引介绍十一、团队建设篇现代内部审计实务探索*一、概论篇现代内部审计实务探索*(一)集团公司增值型内部审计的背景现代内部审计实务探索*(二)、现代内部审计的定义内部审计是一种旨在实现组织增值和改善组织运营的独立的、客观的保证和咨询活动。它通过系统而严谨的办法来评价和改善风险管理、控制和治理程序的有效性,帮助组织实现其目标。现代内部审计实务探索*审交易→审制度→审风险→审动机现代内部审计实务探索*内部审计是最具活力和挑战性的职业之一现代内部审计实务探索*公司中一个部门不知道另一个部门在做什麽,也懒得关心。或一个管理部门内的同事之间,你不知道我在做什么,也懒得关心。这是组织危机的征兆。