文档介绍:审计署计算机审计实务公告第2号——《现场审计实施系统》规格说明书
(审计发〔2006〕56号)
现场审计实施系统》规格说明书
——计算机审计实务公告第2号
 
目    录
 
    第一章  概述
    第二章  适用范围
    第三章  名词定义
    第四章  软硬件环境
    第五章  安全环境
    第六章  系统结构
    第七章  采用技术
    第八章  应用模块构成
    第九章  应用推广及维护服务
    第十章  附则
 
 
 
 
 
 
第一章  概  述
 
    第一条  《现场审计实施系统》(亦称审计师办公室,英文名称Audit Office,简称AO,以下简称本系统)是一个在现场审计环境下,审计人员利用电子数据进行审计,并对审计项目进行管理的实施作业平台。本系统是金审工程(一期)应用建设的一项重要成果。
 
第二章  适用范围
 
    第二条  本系统适于国家审计机关审计人员对被审计单位开展就地或送达审计使用。
    第三条  本系统可以单机使用,也支持在审计现场所组建的对等网络中多台计算机协同使用。
    第四条  本系统标准配置下,单表数据处理的能力为30万条记录。
 
第三章  名词定义
 
    第五条  本规格说明书的名词定义如下:
    (一)《审计管理系统》:原称机关辅助办公系统(简称OA),是一个为审计机关提供领导决策支持、公文流转办理、审计业务管理、信息资源共享、机关事务处理等功能的协同工作平台。本系统可向该系统提供审计现场资料、数据等信息;接收该系统提供的资料、数据等信息。
    (二)金审平台:按照金审工程审计软件开发指南要求,遵循高内聚、低耦合原则,采用符合J2EE标准的技术框架开发的审计管理系统基础应用支撑及整合平台。它为实现审计管理系统各个应用的整合,提供了统一组织、人员、权限管理,统一模块、应用管理,统一日志、行为审核管理,统一应用参数配置,单点登陆等通用功能。
    (三)现场审计实施系统应用支撑框架:按照金审工程审计软件开发指南要求,遵循高内聚、低耦合原则,采用符合多层分布式计算体系结构开发的现场审计实施系统支撑框架。它为实现审计实施系统各个应用的整合,提供了统一用户、权限管理,统一模块,统一日志、行为审核管理,统一应用参数配置,单点登陆等通用功能。
    (四)涉密:仅指涉及国家秘密。不包括被审计单位的商业秘密和审计工作秘密。
 
第四章  软硬件环境
 
    第六条  运行本系统的个人计算机硬件设备配置如下:
    (一)标准配置:处理器(CPU)为PIII800;内存256MB;硬盘20GB,剩余空间1GB以上;USB接口;10M/100M以太网卡。
    (二)推荐配置:处理器(CPU)主频1G以上;内存512MB以上;硬盘40GB以上,剩余空间1GB以上;USB接口;10M/100M以太网卡。
    (三)可选设备:调制解调器。
    第七条  运行本系统的计算机屏幕设置的最佳分辨率为   1024×768。
    第八条  运行本系统的个人计算机软件配置如下:
    (一)操作系统。Windows 98/ME/2000