1 / 81
文档名称:

审计述职报告(精选8篇) 述职报告审计.docx

格式:docx   大小:62KB   页数:81页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

审计述职报告(精选8篇) 述职报告审计.docx

上传人:lajie 2022/5/9 文件大小:62 KB

下载得到文件列表

审计述职报告(精选8篇) 述职报告审计.docx

文档介绍

文档介绍:审计述职报告(精选8篇)_述职报告审计
第1篇:审计述职报告
各位领导:
三年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、无形的淡化了审计的职能。
2、主动开展对公司财务信息的核查与审计
对酒店的收入进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决 策层供应刚好有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。
3、接着做好酒店内部经济效益的审计
2012年我们要在这个良好开端的基础上接着做好这项工作,酒店的收支和制度执行状况进行审计,全面反映其现金流转及经济效益状况。
一、2012年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同事也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展,结合内部人员的详细业务实力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果提出了详细的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。
总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依旧是艰难的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!
第2篇:审计述职报告
述职报告
敬重的各位领导,同志们:
2007年,我在总队领导班子的支持、帮助和领导下,在相关科室的及基层单位的主动协作下,内部审计工作进展顺当。审计工作有力的监督和规范了财务管理和项目管理工作,使我较好地履行了审计科副科长的职责。现将任职以来的思想、工作状况,向组织作如下述职。
一、思想方面
(一)以提高自身综合素养为基点,为有效开展审计工作打下了良好的基础。
古人曾经说过:大树要长得高,必先加固它的根基;水要流得远,必定要疏通它的源头。因此,我深深地知道,要做好审计工作,作为科室负责人必需强根固本,不仅要有良好的品德素养、扎实的专业功底、勤奋的工作看法,而且要有大局意识、责随意识、和谐意识。这就要求自己应加强学****两年来,我在思想上主动要求进步,深化学****了邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和建设和谐社会等党的创新理论,用新的思维武装自己的头脑。在提高自我思想觉悟的同时,强化了审计专业理论学问的学****先后参与了审计厅组织的岗位培训、专项审计培训和CIA的学****通过各种形式的学****现在觉得自己随着思维的不断更新,看问题的角度就越全、处理工作中的问题就会越成熟。
(二)从规范审计行为入手,建章立制,制订并完善了内部审计工规范文件。
从担当审计工作起先,就感觉总队由于始终无相关审计工作制度,致使审计工作程序不全、目的不明、权责不分,审计工作未充分发挥应有的作用,2007年以总队开展的“管理年”活动为契机,结合总队审计工作实际状况,依据有关法规,起草并制订了《辽宁总队同级审计制度》和《项目管理制度》,制度的建立将给财务和项目审计工作供应充分的依据,为今后能够顺当开展项目审计工作供应了有力的保障,此外,每年年初,依据上年审计工作开展的状况,制订详细的审计工作安排,使全年审计工作稳步有序的推动。随着制度的实行和审计安排的落实,辽宁总队的审计工作渐渐走向制度化、规范化。
二、存在的主要问题和努力方向
纵观两年来的工作,虽然做了一些工作,取得了一些成果,但我也醒悟地相识到还存在一些不足。主要有:
一是自身的学识与实际工作运用还有差距。一方面要接着加强学****另一方面要学以致用,理论联系实际,把学识更好地转化为工作成果。
二是执行力有待进一步提高。作为一名中层干部,主要职责就是执行集团、总队的各种规章、制度、政策和措施,切实加强对相关部门和基层单位的审计监督。今后要围绕项目管理工作开展审计工作,强化项目制度的检查和审计问题落实力度。
三是加强工作的主动性、主动性,创新工作方法,力求工作上能有亮点、有特色。
三、2008年工作安排
为落实集团审计工作“统一领导,分级负责”精神,结合总队实际工作状况,切实做好2008年内部审计工作。
一是要在2008年3月对辽宁总队各部门和基层单位2007年财务工作进行一次具体彻底的内部审计。形成内部审计报告报呈总队领导,对审计工作中存在问题下达整改通知,并进行后续审计监督。二是依据集团审计