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中国科学院审计工作条例.docx

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中国科学院审计工作条例
第一章 总 那么 第一条 为加强中国科学院内部审计工作,依据 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》并结合中国科学院实际,制定本条例。
其次条 ,受本单位领导并承受监察审计局的指导与监视,承受并完成上级部门交办的审计事项。分院审计机构,负责本地区院属单位的内部审计工作;探究所〔台、站〕、公司〔企业〕审计机构和审计人员负责本单位及其下属单位的内部审计工作,帮助并协作上级审计部门工作。
第七条 为保证审计工作的正常开展,各单位在审计经费上应予以保障。
第三章 内部审计监视的主要任务和职权
第八条 内部审计监视的主要任务是:
〔一〕维护安;
〔二〕维护本单位合法权益;
〔三〕监视单位内部限制制度的建立、健全和执行;
〔四〕监视各项资金运用的合规与合法;
〔五〕监视帐册、报表、凭证所反映的资产、负债、全部者权益〔净资产〕及财务收支〔或损益〕等事项真实、正确、合法;










〔六〕监视评价经济效益与效果;
〔七〕监视国家财经法纪和院所制度的执行;
〔八〕监视与财务收支有关的经济活动;
〔九〕完本钱单位负责人交办和上级审计部门交办的审计事项。以上任务完成状况,应向本单位领导报告,必要时,应向上级审计部门报告。
第九条 内部审计机构和人员的职权是:
〔一〕检查、查阅被审计单位的帐目、资财和有关资料;
〔二〕对审计发觉的问题进展调查,并向有关部门、单位和个人索取证明材料;
〔三〕制止、订正违反财经法纪事项和提出改良管理、提高效益的看法和建议;
〔四〕对违反财经法纪、紧要损失奢侈行为提出指责,对情节紧要者建议赐予必要行政处分,对触犯刑律的建议司法部门依法惩办;
〔五〕对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,必要时报经领导批准,可采纳封存帐册和资财等临时措施,并提出追究有关人员责任的建议;
〔六〕支持和帮助单位的财务部门遵照《会计法》和国家有关规定履行职责;
〔七〕阅读有关文件,参与有关会议;
〔八〕内部审计工作,在本单位主要负责人的干脆领导下,依法行使审计职权,受法律爱护。任何单位和个人不得于涉或打击报复。










部门和单位可以在管理权限范围内,授予内部审计机构经济处理权限。 第四章 审计方法和工作程序
第十条 内部审计机构应当向监察审计局报送以下资料〔院直属企业同时抄报院高技术产业开展局业〕:
〔一〕内部审计工作规划、年度打算和总结;
〔二〕内部审计工作统计报表;
〔三〕审计看法和确定及重要的审计报告和调查报告;
〔四〕单位内部审计工作规章制度;
〔五〕内部审计工作

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