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因公临时出国(境)管理办法.docx

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因公临时出国(境)管理办法.docx

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文档介绍

文档介绍:因公临时出国(境)管理办法
因公临时出国(境)管理办法
第一章总则
第一条 为进一步规范公司因公临时由国(境)工作的管
理,确保公司外事工作顺利开展,根据国家财政部、外交部《因
公临时由国经费管理办法》、《党政机关厉行节约反对经所在单位总经理---大区总经理审核批准。 大区总经理不 能签批本人的由国审批,须经直接上级进行审批。
.所属职能部门、单体企业人员由国执行公务,按岗位隶 属关系,经本单位负责人一分管公司级领导一公司总经理审
核批准。
第六章经费管理
第十八条 因公临时由国经费包括:国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
(一)国际旅费,是指由境口岸至入境口岸旅费。
(二)国外城市间交通费,是指为完成工作任务所必须发 生的,在由访国家的城市与城市之间的交通费用。
(三)住宿费是指由国人员在国外发生的住宿费用。
(四)伙食费是指由国人员在国外期间的日常伙食费用。
(五)公杂费是指由国人员在国外期间的市内交通、邮电
办公用品、必要的小费等费用。
(六)其他费用主要是指由国签证费用、必需的保险费用、
防疫费用、国际会议注册费用等。
第十九条国际旅费按照下列规定执行
(一)选择经济合理的路线。由国人员应当优先选择由我
国航空公司运营的国际航线,由于航班衔接等原因确需选择外 国航空公司航线的,应当在《因公临时由国(境)任务和预算 审批表》注明,逐级审批。不得以任何理由绕道旅行,或以过
境名义变相增加由访国家和时间
(二)按照经济适用的原则,选择优惠票价,并尽可能购
买往返机票
(三)因公临时由国购买机票时,机票款由本单位通过银
行转账方式支付,不得以现金支付。单位财务部门应当根据 《航 空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。
(四)由国人员应当严格按照规定安排交通工具,不得乘 坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。
(五)公司级领导可以乘坐飞机公务舱、轮船一等舱、火 车高级软卧或全列软席列车的商务座;其他人员均乘坐飞机经 济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘 交通工具舱位等级划分与以上不一致的,可乘坐同等水平的舱 位。上述人员发生的国际旅费据实报销。
第二十条 由国人员根据任务需要在一个国家城市间往 来,应当事先在由国计划中列明。未列入由国计划、未经批准 的,不得在国外城市间往来。由国人员的旅程必须按照批准的 计划执行,其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。
第二十一条住宿费按照下列规定执行
(一)由国人员应当严格按照《各国家和地区住宿费、伙 食费、公杂费执行标准》(附件 4)安排住宿,公司级领导住 宿费据实报销;其他人员住宿安排标准间,凭有效原始票据, 在规定的住宿标准之内的据实报销,超生标准的不予报销。
(二)参加国际会议等的由国人员,原则上应当按照住宿
费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店,应当严格把关,
通过询价方式从紧安排,超生费用标准的,须事先报批。经批 准,住宿费可据实报销。
第二十二条伙食费和公杂费依照《各国家和地区住宿
费、伙食费、公杂费执行标准》进行补贴,按照下列规定执行
(一)公杂费和伙食费原则上发给个人包干使用,实行包
干后不再报销餐费、 购买食品、蔬菜、日常生活用品、矿泉水、 书刊报纸