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固定资产管理规定2018版.doc

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固定资产管理规定2018版.doc

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固定资产管理规定2018版.doc

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文档介绍

文档介绍:固定资产管理规定2018版
编 号
固定资产管理制度
版本/版次
B/1
生效日期
2018-07-17
页 码
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修 订 记 录
日 期
内 容
制订人
员负责对本部门使用资产进行登记,配合管理部进行资产抽盘,固定资产使用部门负责人为固定资产安全的主要责任人。
、出、转、报废核准权限规定如下:
编 号
固定资产管理制度
版本/版次
B/1
生效日期
2018-07-17
页 码
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:固定资产、低值易耗品的购置:各部门根据自身工作和生产的需要提出采购要求,填写《杂项请购单》经部门负责人签字后,、出、转、报废核准权限规定交相应的资产管理员审核,管理员根据现有资产情况及消耗标准,作出:自制、外购还是直接从其它部门调拨的明确结论,如需采购,报总经理审核批准后,由资材部采购人员负责按《采购控制程序》规定要求执行。
 验收:
编 号
固定资产管理制度
版本/版次
B/1
生效日期
2018-07-17
页 码
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:、出、转、报废核准权限规定会同相应的资产管理员及设备供应方相关技术人员,对设备进行验收、安装、调试。验收合格的固定资产,应填写《固定资产验收单》,验收单填写主要内容:资产名称、规格、型号、产地、制造商、供应商、数量、金额、使用部门、责任人、验收项目情况说明、验收人等,清单一式三份,一份使用部门存,一份资产管理员,一份交财务编制资产管理卡,并入ERP系统账。
:购置的低值易耗品由资材部和请购使用部门依据《杂项请购单》联合验收,有必要的申请相关技术人员帮助调试,详细核对品名、规格、型号、数量、金额,仔细检查商品质量,对验收合格的低值易耗品填写《低值易耗品验收清单》一式二份,一份使用部门、一份交财务编制资产管理卡登记ERP系统账,对验收不合格的低值易耗品不得入库。

,、出、转、报废核准权限规定给相应的资产管理员确认签名后,经副总以上人员批准签字方可办理,领用人必须在《固定资产验收单》中签字确认,使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的,必须按责任赔偿。
,使用部门在领取时,部门负责人须在ERP系统上开具的《低值易耗品验收清单》上确认签字,管理部根据审批过《低值易耗品验收清单》进行审核,是以旧换新的易耗品,必须执行以旧换新制度。
,须将所用办公资产移交或归还,经其部门负责人核实、、出、转、报废核准权限规定给相应的资产管理员确认签名后
编 号
固定资产管理制度
版本/版次
B/1
生效日期
2018-07-17
页 码
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方可办理离职手续。
、交接:固定资产公司内部调拨转移的,须填写《固定资产转移申请单》,经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认,、出、转、报废核准权限规定给相应的资产管理员确认签名后方可转移。各部门资产管理员交接时,需保证资产账清楚,账实相符,并由部门负责人审核批准,部门负责人新到岗时须对到岗部门资产进行确认。

:固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时,由使用部门申请报废,填写《固定资产处置申请单》,、出、转、报废核准权限规定给相应的资产管理员确认签名后,报总经理同意后办理相应手续,并将处理结果书面通知财务部作账务处理。低值易耗品,经使用部门负责人同意,管理部经理审批后报废。
:由使用部门填写《固定资产处置申请单》,、出、转、报废核准权限规定给相应的资产管理员确认签名后,报总经理批准后办理相应手续,并将处理结果及款项书面通知财务部收款及账务处理。
、遗失:由使用部门填写《固定资产处置申请单》,、出、转、报废核准权限规定给相应的资产管理员确认签名后,报总经理批准后办理相应手续,并追究相关人员责任,处理结果书面通知财务部作账务处理。
、清查:
各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点,并将清查盘点情况报管理部管理员;财务部监督各部门资产管理情况,不定期抽查各使用部门的资