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公司内控体系建设工作总结.doc

上传人:WonderB 2022/6/16 文件大小:76 KB

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公司内控体系建设工作总结
1 大庆榆树林油田开发有限责任公司 20__7 年度内控体系建设工作总结 20__7 年 ,我公司内控工作在有关领导的正确领导下,全面 贯彻油田公司关于“建立健全内控体系、完善经营管理机制、切 实做到设计企业实 现自身长远发展的需要。通过对内控工作认识的转变,所有部门 (单位)管理人员在每一阶段工作安排后,都能给予积极的配合、支持,这为我们推进内控体系建设工作打下了一定基础。

二是通过内控,不断完善了以文本为载体的制度建设。《萨�6�1 奥法案》要求在美国的上市公司必须建立内部控制体系,同时推 荐COSO 框架作为建立内部控制体系的标准,但并没有对如何建立 内部控制体系进行详细的说明,所以,对于股份公司和油田公司 来说,内控体系建设也是一项崭新的工作,我们只能干中学、学 中干。最终在内控体系建设实际工作中,我们按照油田公司设计 的基本框架和总体要求,主要结合我公司油田生产经营实际情况, 完成了一套符合我公司自身实际情况的文本化制度,使其更具可 行性和可操作性。

三是进一步理顺了工作程序。开展内控以来,通过不断修改、完善各个业务流程,使各部门、各岗位之间,上下级之间的工作 关系更加清晰、顺畅、协调,各项工作程序得到了进一步理顺。
四是资产管理工作进一步规范,资产管理方式和方法正在与 油田公司趋同。通过内控体系建设的开展,在资产管理上,我们 改变了过去由不同职能部门按其职能性质分别管理不同类别资产 的做法,重新整合了资产管理部门,由财务资产部全面行使资产 管理的各种职能,财务资产部吸收了其他单位好的做法,重新制 5 定和完善了与资产管理相关联的五个管理办法。从资产装备计划 开始,直至资产的后续支出管理,全部由财务资产部负责,使我 们的资产管理工作在保持自己特点的同时,正在与油田公司趋同。

五是合同管理更加规范,合同控制力正在加强。通过内控体 系建设的开展,合同的作用彰显出来,凡应履行合同签订的事项 全部订立了合同或协议,在合同签订和履行过程中,各职能部门 和有关责任人切实严格把关,严格按照内控要求履行职责,并保 证在事项发生前履行合同审批手续,最大限度地避免了事后合同 的发生。另外,签约率、三项审查率均达100%,所签定的合同均 按照约定全面履行,没有发生一起因合同签订、履行所引发的经 济纠纷,切实保证了公司各项生产经营活动的顺利进行,有效地 维护了公司的合法权益。

第三部分:内控体系建设存在的问题 公司内控体系建设开展三年多来,总体上做到了运行平稳, 执行有力,但在实际工作中,还有部分单位及人员对内控体系建 设的重
要性认识不够,主要有以下三个方面:
一是内控的全员参与意识不够。目前,公司大多数人员都能 为内控体系的建设积极创造条件,真正发挥作用。但是,还存在 个别单位和个别人员认识不足,风险控制薄弱,行为管理滞后, 未真正达到实质性介入,及精细管理的要求。
二是业务流程的执行力度有待加强。公司的内控体系经过多 次测试与整改,业务流程已逐渐完善,但个别单位在业务流程操 6 作过程中还存在着控制实施证据缺失或填写不完整,如审核审批 手续不完善,或不符合内控规定等一系列基础工作不扎实的现象, 这将是下一步内控工作的重点,我们要保证强化流程执行,规范 实施证据,从头上堵塞管理漏洞。

三是对控制环境知识应知应会,各级管理人员学****掌握不够 扎实。控制环境知识在内控体系建设上是一个非常重要的环节, 外审测试时,要对员工进行访谈,回答不准确或偏差,都要算作 例外事项,将影响公司是否能够顺利通过测试,甚至会影响到油 田公司的总体测试。
第四部分:今后工作任务 几年来,经过公司上下的共同努力,克服重重困难,完成了 内控体系建设各个阶段的工作任务,虽然内控体系建设初见成效, 但是同时我们也看到,内控体系建设工作已进入关键阶段,目前 面临的问题仍然不少,从企业长远发展和经营管理需要来看,内 控仍然存在覆盖面不够,个别控制措施不够到位。这些问题如果 得不到彻底解决,将直接关系内控体系建设工作的成败。所以我 们清醒地认识到,内控建设工作并没有结束,真正的攻坚战才刚 刚开始,更加艰巨的任务还在等着我们。

一是继续做好对业务流程的符合性检查工作,实行全过程跟 踪,对发现的问题,及时和上级业务主管部门进行请示和沟通并 得到及时解决,要按照优化简化工作流程,进一步理顺业务关系 的原则,实现业务流程的统一和规范,使业务流程无论是可操作 7 性还是有效性上都得到进一步完善。
二是加大内控体系的宣贯和培训力度,强化员工