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2022内部审计工作计划.docx

上传人:森森 2022/6/22 文件大小:22 KB

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文档介绍

文档介绍:2022内部审计工作计划
由于工作竞争激烈,为了满意社会的生产力,不得不提高工作效率,与此同时工作的步伐就加快了,为了使步伐的加快不影响正常的秩序,这时就得提出一种安排。本文是关于2022内部审计工作安排,希望对你有所帮助。
完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防止和规避风险。
4、项目及选购 合同审计。对项目合同预决算付款和选购 管理等的审计,推动企业进一步完善项目管理选购 管理,规范相关的行为准则,健全工程项目、选购 活动的记录,使工程项目、选购 管理提高效益性。
5、投资及其他审计。依据集团须要和董事长的要求,进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分析投资结果,总结阅历。
三、详细实施安排。.
1、由于特地内审还缺少详细阅历,以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行,对现有管理做肯定的补充和完善。
2、详细操作主要放在以上1-3项,4-5项将依据集团要求适时穿插进行。


3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金运用管理,库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,会计凭证等审计。
5、三季度重点:201x年上半年企业财务核算和管理,资金运用管理等。
6、四季度重点:结合201x年企业经营数据财务收支状况等审计确认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。
7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团卡操作管理、专项销售管理等。
8、一季度详细支配:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启动节前将从集团直属公司起先,同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团审计做一些基础打算。
9、每月20日前提交上月审计工作报告,接受领导相应指示。
2022内部审计工作安排
一、集团公司内部审计工作总体思路:
1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部限制审计、经济合同审计等并重。


2、201x年审计工作重点是:以内限制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计看法的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
二、201x年度集团公司内部审计工作安排如下:
1、完善审计内限制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,依据审计业务类型,打算建立《集团公司内部限制制度审计方法》、《集团公司预算执行状况审计方法》、《集团公司合同管理审计方法》三项内审制度。
⑵内限制度是指公司