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文档介绍

文档介绍:财务预算报告
财务预算报告1
  一、我县预算执行分析工作的主要做法
  我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程实行基本比较法进行分析,详细做法:
  (一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基目预算支配状况、全省各地收支执行状况表、历年决算、月报等历史数据、统计、税务部门、经信和房管等部门最新统计分析资料一起纳入数据库管理,同时亲密关注和搜集国家新出台的宏观经济政策,各综合经济管理部门出台的对税源经济产生影响的有关政策,全市及周边地区的收支预算执行状况,进行归纳整理,为做好深层次微观多角度的收支分析作基础打算。完善财税库联网信息系统,尤其是税源数据和应征数据的补充,通过收入征缴率的分析,有利于发觉征管的漏洞和薄弱环节,进一步提高征管质量和效率。加大对镇区预算执行分析的考核力度,精确摸清全县各镇区一次性税源状况,为真实分析反映各镇区收入的实际状况供应参考。
  (三)加强支出预算管理,提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时,注意加强对支出预算执行的分析,一是统一支出统计与预算编制口径,将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库,支出全部纳入国库集中支付,确保支出月报全面反映支出预算的执行状况;二是逐步削减专项资金的`“以拨代支”现象,上级财政部门要刚好下达支出指标,便于精确刚好反映支出进度的真实状况,提高支出执行分析的质量。
  (四)加强调研和学****紧紧围绕全县税源经济的中心工作,制定切实可行的调研安排,到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作,驾驭税源经济的第一手资料,揭示税收增减改变的内在缘由,加强政策执行状况调查,刚好反映各项财经政策对收入的影响,同时开展征管成效调查,探讨各项征管措施取得的成效及其对收入产生的影响,促进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学****培训,提高综合素养,拓宽分析思路、完善分析方法,逐步提高我县预算执行分析质量和水平。
  财务预算报告2
  一、预算编制基础
  概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:
  (一)对预算年度宏观经济形势的总体预料与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。
  (二)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的缘由,对损益的影响金额。
  (三)年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、缘由以及对预算的影响等状况。
  二、预算编制目标
  概括说明本年度预算的收入、利润目标。
  三、预算编制状况
  (一)财务收支预算
  财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深化开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上,对主要业务板块的发展趋势及生产经营状况进行客观的预料,对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容:
  1、收入预算
  结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等状况,按主要业务板块说明生产经营指标增减变动状况和收入、成本等变动状况,以及指标变动对企业效益的影响程度等。
  2、成本费用预算
  预算年度各项成本费用状况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务款待费、日常管理费、财务费用等预料发生金额、年度增减变动状况。成