1 / 16
文档名称:

某企业采购流程管理.pdf

格式:pdf   大小:154KB   页数:16页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

某企业采购流程管理.pdf

上传人:tiros009 2022/7/17 文件大小:154 KB

下载得到文件列表

某企业采购流程管理.pdf

相关文档

文档介绍

文档介绍:: .

采购通知单”进行采购。
实施采购时,采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购
货合同须经采购部门负责人审查后,由法定代表人或其授权
代理人签字生效。合同金额在10万元以上,由公司总经理或
授权主管副总经理签字;合同金额在10万元以下,由采购部
门负责人签字;不允许未经授权及超越权限在合同上签字。
采购员依据购货合同跟踪采购活动。采购的执行情况与购货
合同要求不一致时,采购员应及时与供方协调解决,并反馈
给合同执行员以采取适当的措施。
采购部门接到设备直发申请后安排发货,并将“设备直发(自
采)验收单”传真给用户及分支机构,然后凭“设备直发(自
采)验收单”及NR607105C“商品出库单”办理入库手续。
采购部门收到合同执行员已经评审并批准的自采申请后,区
分不同情况付款。
1)金额2000元以下,由办事处从备用金中支付,待发票返回
后,报销付款。2)金额2000元至50000元之间,区分情况付款给办事处或供
应商。
3)金额50000元以上,由采购部门直接与供应商签订合同,
并直接付款给供应商。
采购验收
采购产品到货,可先将其放入库房收货区待检,采购员填写
“送货验收单”通知检验员对所购产品进行验收。
检验员按照NW607104《采购验收规定》负责采购产品的到
货验收,并将验收结论填写在“送货验收单”上。由库房管理
员负责保存和管理“送货验收单”。
验收通过后,采购员办理产品入库手续。
验收不合格的采购产品,检验员应将该产品存放在库房的不
合格区,并及时将该产品的“送货验收单”交采购员备份。采
购员负责按购货合同中的约定处理。
产品返修需经检验员/采购员故障确认,由采购员负责按购货
合同中的约定处理,同时保证产品的及时返回并加以记录。
直发(自采)设备验收由驻外分支机构负责,验收通过后,
将“设备直发(自采)验收单”提交采购员,由采购员转交检
验员签署处理意见。
5. 引用文件
NW607101《合格供方评定办法》
NW607104《采购验收规定》 NW607105《库房管理规定》
6. 质量记录
NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”
NR607103B“设备采购通知单”
NR607103C“合同执行本地采购申请单”
NR607103D“送货验收单”
NR607103E“设备直发(自采)验收单”
NR607103F“产品返修单”
附录 “:购货合同”东大阿尔派自用设备申请表
记录编号:NR607103A-
申请部门: 采购期限: 联系电话:
设备名称 配置及性能描述 申请数量 备注










申请人签字/日期:






见 部长签字/日期: